對,就是根據(jù)這些數(shù)據(jù)來算。
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)科目,包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和其他稅金等,那么這里面的企業(yè)所得稅和利潤表里面的所得稅費(fèi)用是一樣的嗎?其他稅金和利潤表里面的稅金及附加是一樣的嗎?
季度的企業(yè)所得稅表只會獲取收入,成本,營業(yè)利潤額,不會獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我第一季度去修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是期末余額不變,營業(yè)利潤不變,利潤總額不變,同理然后修改一下第二季度的財(cái)務(wù),不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎?
季度的企業(yè)所得稅表只會獲取收入,成本,營業(yè)利潤額,不會獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我第一季度去修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是期末余額不變,營業(yè)利潤不變,利潤總額不變,同理然后修改一下第二季度的財(cái)務(wù),不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎?
季度的企業(yè)所得稅表只會獲取收入,成本,營業(yè)利潤額,不會獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我現(xiàn)在修改第一,二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不變,營業(yè)利潤不變,利潤總額不變,不去修改2個(gè)季度企業(yè)所得稅表可以嗎?影響嗎?
老師,比如增加的印花稅的數(shù)據(jù)會同時(shí)反映在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里,和利潤表里的稅金及附加嗎?都是增加數(shù)據(jù)嗎?
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開會,來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會計(jì)簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對嗎? 一個(gè)公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對嗎?
個(gè)體戶租金一個(gè)月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因?yàn)槲铱匆粋€(gè)月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是等于利潤表的凈利潤?
買進(jìn)公司的車,現(xiàn)在賣給別人110萬,交多少的稅?
原材料盤盈計(jì)什么科目?
怎么推算呢
稅金及附加包含了附加稅印花稅 所得稅費(fèi)用是企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是繳納的增值稅金額