您好,要看香港,新加坡的企業(yè)所得稅稅率是多少。

A企業(yè)稅后利潤(rùn)分配給法人B股東時(shí),有一條優(yōu)惠政策:符合條件的居民企業(yè)之間的股息,紅利等權(quán)益性投資收益,屬于企業(yè)所得稅的免稅收入。這里的條件是要求居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益-----我的問題是 這個(gè)B免稅10萬分紅收入,在這個(gè)B企業(yè)在所得稅匯算時(shí),這個(gè)分紅收入要從B總收入中剔除出去是嗎,若企業(yè)剛好調(diào)整后的利潤(rùn)是0,B不交企業(yè)所得稅,那此時(shí)公司利潤(rùn)是只有10萬那個(gè)分紅收益了,此時(shí) 若B公司 將這10萬再分配給自己的三個(gè)股東自然人款,那這個(gè)10萬在B分配時(shí)還要代扣個(gè)稅嗎 麻煩給詳細(xì)回復(fù),謝謝,因?yàn)檫@些問題不理清還是想再追問明白,麻煩給詳細(xì)說明下,感謝,辛苦了
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年11月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)進(jìn)ロ一批高檔香水精,海關(guān)審定的貨價(jià)210萬元,運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸人地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)20萬元、保險(xiǎn)費(fèi)15萬元;入境后發(fā)生包裝贊6萬元,勞務(wù)費(fèi)10萬元。(2)接受乙公司為委托加工一批高檔口紅,不含增值稅加工費(fèi)35萬元,乙公司提供原材料成本84萬元,該批口紅無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。(3)銷售高檔香水,取得不含增值稅價(jià)款678萬元,另收取包裝費(fèi)5.56萬元。已知:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為30%,關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。1、甲公司進(jìn)口香水精各項(xiàng)支出中,應(yīng)計(jì)入關(guān)稅完稅價(jià)格的是那些?2、計(jì)算甲公司進(jìn)口香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。3、計(jì)算甲公司受托加工口紅代收代繳消費(fèi)稅稅額4、計(jì)算甲公司銷售香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。
老師請(qǐng)問一下 香港公司繳納完利得稅之后,分紅到大陸自然人股東和大陸境內(nèi)公司股東,自然人和境內(nèi)公司收到分紅后,是否還需要繳納分紅個(gè)稅或者企業(yè)所得稅呢
有限責(zé)任公司其中一個(gè)股東占比10%即50W認(rèn)繳金額,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)給新加入股東,他本人沒有實(shí)繳過,但是企業(yè)截止目前為止盈利七十多萬 1、在變更前,需要先分紅繳納股息紅利個(gè)稅嗎?交的話是按照凈利潤(rùn)*10%*適應(yīng)的稅率嗎? 2、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中,轉(zhuǎn)讓金建議是填多少呢?0元轉(zhuǎn)有可操作性嗎? 謝謝老師的耐心解答,非常感謝,這個(gè)方面我不太懂,學(xué)習(xí)一下
你好,老師,我想問下哈,香港公司新加坡公司投資內(nèi)地公司,內(nèi)地公司盈利分紅,分紅股息紅利內(nèi)地公司要代扣代繳10%所得稅對(duì)吧,然后這個(gè)分紅的金額回到香港新加坡還要不要交稅呢
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開票收入里邊,一塊報(bào)稅。

