您好,23年第四季度報(bào)的稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表不用去更正了。
四季度的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,納稅申報(bào)的時(shí)候按財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我是放在一月份通過以前年度損益調(diào)整后,在匯算清繳時(shí)候申報(bào)還是一月份反結(jié)賬,重新出報(bào)表,然后再稅務(wù)局更正申報(bào)?
請問老師23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表之前的會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了,我能不能反結(jié)帳到12月份修改呢?到年度匯算清繳時(shí)不是需要填寫個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)填寫正確的繳納企業(yè)所得稅。
請問老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了,2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,就反結(jié)帳到12月份更正成本,年度報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎?
請問老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了,2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,就反結(jié)帳到12月份更正成本,年度報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎?
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
那24年稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)的第一季度報(bào)表呢,也不需要更正吧?
對,這個(gè)也是不需要的。
然后24年第二季度的報(bào)表我就按財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去?現(xiàn)在就是23年更正后帶過來的數(shù)據(jù)了
對,二季度的時(shí)候按照更正后的填。