你好,需要去大廳重新做稅種申報(bào)類型的認(rèn)定
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒(méi)有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
印花稅按次申報(bào),2月份申報(bào)了,但是不知道所屬期是自選即當(dāng)天,所以沒(méi)繳費(fèi),現(xiàn)在怎么處理,采集不到這個(gè)信息。麻煩知道的老師來(lái)
8月份填過(guò)一次采集人員信息。9月份忘記個(gè)稅申報(bào)了,9月份我電腦重做系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月份,我電腦重新下載了 電子稅務(wù)局扣繳端,登錄以后提示信息采集,里面之前8月填過(guò)的人員也沒(méi)有信息了。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)人員采集是每個(gè)月都要重新填嗎?還有這個(gè)提示里寫的實(shí)名方式登錄,是誰(shuí)的實(shí)名啊?法人的嗎?
老師,麻煩問(wèn)下,在新版的電子稅務(wù)系統(tǒng)里,印花稅稅源信息采集,申報(bào)期限類型自動(dòng)帶出的是按次申報(bào),怎么改成按月申報(bào)
老師你好,公司一般納稅人9月份有購(gòu)銷,買賣合同的印花稅我是按次申報(bào)的, 全國(guó)統(tǒng)一電子稅務(wù)局印花稅信息采集表日期自動(dòng)就寫成10月份了,實(shí)際上是9月份發(fā)生的,如果按暑期發(fā)生的話他就7~9月了,但是7,8的兩個(gè)月的買賣合同印花稅我已經(jīng)繳納過(guò)了,我還是應(yīng)該選擇什么申報(bào)呢
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
要是不改的話就是只能按次申報(bào)嗎
是的哦,只能按次申報(bào)哦,也可以一個(gè)季度匯總一次進(jìn)行申報(bào)