您好,可以工作時間電話咨詢稅務(wù)局工作人員看看,正常發(fā)票開具沒有問題是不應(yīng)該有這個提示的。
老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數(shù)據(jù)的時候沒有顯示這個負數(shù)銷項的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個我可以手動給他改成負數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
請問下老師我這個增值稅報表為什么顯示要繳稅???(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時候是去代開的打印出來的時候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個84.45怎么來的啊?就一張幾千塊錢的代開專票怎么會有84.45的稅呢?
老師,請問一個問題,因為有一張增值稅專票我收到了(對方是12月1號開給我們的),但是呢我去稅務(wù)局平臺里面查詢卻沒有查到這張專票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒有被勾選抵扣過,那么會不會出現(xiàn)比如說,要將11月的進項發(fā)票勾選抵扣了之后這張進項票才會出現(xiàn)在這個平臺里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號的專票,圖二是系統(tǒng)里面完全沒有這張票
(湖北老師謝謝)請問老師。出現(xiàn)這個提示是表示申報有錯誤嗎?那按照他說的提示改的話圖二這個怎么填寫啊?這個季度就開了一張22500元的稅率是1%普通發(fā)票。但是要填的話圖二我又不知道咋填寫
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤