您好,是的,現(xiàn)在不用這個(gè)科目 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款
這個(gè)月提前預(yù)付了3個(gè)月的房租,分錄要怎么寫,以前每個(gè)月都計(jì)提房租,那現(xiàn)在這樣提前預(yù)付了就不用計(jì)提了是不
老師好,現(xiàn)在是不是不用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目了,用那個(gè)科目代替?
公司是小規(guī)模,7月份要交二季度所得稅5千多,聽說可以預(yù)提成本費(fèi)用,這樣的話可以少交所得稅,分錄是借管理費(fèi)用 貸預(yù)提費(fèi)用 支付時(shí) 借預(yù)提費(fèi)用 貸銀行存款 但是聽說預(yù)提費(fèi)用科目都取消了, 那現(xiàn)在怎么預(yù)提成本費(fèi)用呢?會計(jì)分錄是什么?
現(xiàn)在是不是取消預(yù)提費(fèi)用科目了?那現(xiàn)在要預(yù)提的話,怎么寫會計(jì)分錄?
預(yù)提費(fèi)用現(xiàn)在還能做吧 比如要先列支開支的話,要怎么做會計(jì)分錄?
老師,醫(yī)藥行業(yè)新制度沒有設(shè)置“藥品”、“藥品進(jìn)銷差價(jià)”科目,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么核算呢,謝謝
小規(guī)模納稅人升一般納稅人有個(gè)年銷售額不超過500萬,這個(gè)年銷售額包含政府補(bǔ)貼收入嗎?
京東自營店就是比如價(jià)格100.成本50,推廣費(fèi)20和價(jià)格80成本50推廣費(fèi)16,毛保是0.2.這兩種怎么算毛保費(fèi)呀,推廣費(fèi)包含在毛保里面嗎
老師,年初未分配利潤在現(xiàn)金流量表附表里怎么選?可以選凈利潤嗎?謝謝
老師 你好 我想問一下電腦維修服務(wù)類的發(fā)票 請問有哪一些是服務(wù)類的發(fā)票啊6%的增票有關(guān)電腦維修方面的
老師,請問醫(yī)藥行業(yè)會計(jì)制度中還有沒有藥品進(jìn)銷差價(jià)這個(gè)科目核算,謝謝
全資子公司虧損,母公司注銷投資款怎么處理
老師,剛?cè)肼氁患夜緵]人交接,查賬發(fā)現(xiàn)上任財(cái)務(wù)大量存貨未結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有大額預(yù)收賬款,收了款沒有確認(rèn)收入的情況,我該如何操作后續(xù)才能把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
現(xiàn)在租房,通過中介,中介只收管理費(fèi),不收中介費(fèi),靠譜嗎
老師,您好,小規(guī)模納稅人月度銷售收入10萬以內(nèi)免增值稅的分錄怎么做呢
那借方能做業(yè)務(wù)活動成本嗎?
您好,可以的哦,我后面寫的? ?等??
是不是借方是費(fèi)用類的科目都可以?
您好,是的,成本費(fèi)用科目都是可以的
那貸方是只能應(yīng)付賬款,還是也可以其他應(yīng)付款?
您好,也可以其他應(yīng)付款
那現(xiàn)在審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目的支出,項(xiàng)目期是到24.4月,但有些發(fā)票和付款是在5月發(fā)生的,那這種情況需要先在4月份預(yù)提,等5月份再沖銷,還是說直接等發(fā)票到了,在5月份入賬就可以?
您好,要在4月份預(yù)提成本費(fèi)用,權(quán)責(zé)發(fā)生制
那如果沒有預(yù)提,直接在5月入賬,后期才審計(jì)。那這樣的話5月的這些支出能算嗎
您好,我們項(xiàng)目5月還沒有結(jié)束的話,可以的
項(xiàng)目簽訂的合同期間是到24.4月30,這次審計(jì)的范圍是按合同期來的,但是存在發(fā)票和支付延后的情況,因?yàn)槭钦Y金,部分資金要在項(xiàng)目結(jié)束后看實(shí)際花費(fèi)多少才會把剩下的款項(xiàng)支付下來,那這種情況下,很多企業(yè)也是第一次碰到,就沒有在項(xiàng)目期間預(yù)提,直接等發(fā)票和付款之后入賬
您好,按合同期審計(jì)我們就得計(jì)提在4月,政府資金以后支付這是財(cái)務(wù)不可控的,費(fèi)用預(yù)提我們是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,有理有據(jù)
那如果付款和發(fā)票都在項(xiàng)目期后,不好界定,那如果銷售方有寫一份說明,證明這些物品都是在項(xiàng)目期內(nèi)發(fā)生的,這樣是否可以?
您好,付款和發(fā)票跟確認(rèn)費(fèi)用是無關(guān)的 2.這個(gè)不可以哦
那出現(xiàn)這種情況怎么處理?難道說有在項(xiàng)目期內(nèi)有做計(jì)提才可以確實(shí)成支出?
您好,是的,我們年度匯繳也是一樣的呀,上年已計(jì)提,且在匯繳前來發(fā)票都能稅前扣除
如果勞務(wù)費(fèi)對公轉(zhuǎn)賬并且有申報(bào)個(gè)稅,但是沒有發(fā)票,可以確認(rèn)下項(xiàng)目的支出嗎
您好,這是不規(guī)范的,勞務(wù)要有發(fā)票,按文件來是不行的,年度匯繳也要納稅調(diào)增