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現(xiàn)在是不是取消預(yù)提費(fèi)用科目了?那現(xiàn)在要預(yù)提的話,怎么寫會計(jì)分錄?

2024-06-13 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-13 22:42

您好,是的,現(xiàn)在不用這個(gè)科目 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7438 追問 2024-06-13 22:51

那借方能做業(yè)務(wù)活動成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 22:56

您好,可以的哦,我后面寫的? ?等??

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快賬用戶7438 追問 2024-06-13 22:57

是不是借方是費(fèi)用類的科目都可以?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 23:00

您好,是的,成本費(fèi)用科目都是可以的

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快賬用戶7438 追問 2024-06-13 23:06

那貸方是只能應(yīng)付賬款,還是也可以其他應(yīng)付款?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 23:10

您好,也可以其他應(yīng)付款

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快賬用戶7438 追問 2024-06-13 23:12

那現(xiàn)在審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目的支出,項(xiàng)目期是到24.4月,但有些發(fā)票和付款是在5月發(fā)生的,那這種情況需要先在4月份預(yù)提,等5月份再沖銷,還是說直接等發(fā)票到了,在5月份入賬就可以?

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齊紅老師 解答 2024-06-13 23:14

您好,要在4月份預(yù)提成本費(fèi)用,權(quán)責(zé)發(fā)生制

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快賬用戶7438 追問 2024-06-13 23:32

那如果沒有預(yù)提,直接在5月入賬,后期才審計(jì)。那這樣的話5月的這些支出能算嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-14 04:36

您好,我們項(xiàng)目5月還沒有結(jié)束的話,可以的

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快賬用戶7438 追問 2024-06-14 04:48

項(xiàng)目簽訂的合同期間是到24.4月30,這次審計(jì)的范圍是按合同期來的,但是存在發(fā)票和支付延后的情況,因?yàn)槭钦Y金,部分資金要在項(xiàng)目結(jié)束后看實(shí)際花費(fèi)多少才會把剩下的款項(xiàng)支付下來,那這種情況下,很多企業(yè)也是第一次碰到,就沒有在項(xiàng)目期間預(yù)提,直接等發(fā)票和付款之后入賬

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齊紅老師 解答 2024-06-14 04:56

您好,按合同期審計(jì)我們就得計(jì)提在4月,政府資金以后支付這是財(cái)務(wù)不可控的,費(fèi)用預(yù)提我們是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,有理有據(jù)

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快賬用戶7438 追問 2024-06-14 05:02

那如果付款和發(fā)票都在項(xiàng)目期后,不好界定,那如果銷售方有寫一份說明,證明這些物品都是在項(xiàng)目期內(nèi)發(fā)生的,這樣是否可以?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 05:06

您好,付款和發(fā)票跟確認(rèn)費(fèi)用是無關(guān)的 2.這個(gè)不可以哦

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快賬用戶7438 追問 2024-06-14 05:09

那出現(xiàn)這種情況怎么處理?難道說有在項(xiàng)目期內(nèi)有做計(jì)提才可以確實(shí)成支出?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 05:16

您好,是的,我們年度匯繳也是一樣的呀,上年已計(jì)提,且在匯繳前來發(fā)票都能稅前扣除

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快賬用戶7438 追問 2024-06-14 14:43

如果勞務(wù)費(fèi)對公轉(zhuǎn)賬并且有申報(bào)個(gè)稅,但是沒有發(fā)票,可以確認(rèn)下項(xiàng)目的支出嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:44

您好,這是不規(guī)范的,勞務(wù)要有發(fā)票,按文件來是不行的,年度匯繳也要納稅調(diào)增

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您好,是的,現(xiàn)在不用這個(gè)科目 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款
2024-06-13
同學(xué)你好 是的 現(xiàn)在不能用預(yù)提 你可以用往來科目
2025-06-03
按收益部門借管理費(fèi)用貸銀行存款。
2020-12-17
你好,可以通過? 其他應(yīng)付款? 科目代替?
2023-07-13
同學(xué)你好,可以先計(jì)入費(fèi)用;發(fā)票到了附在上月的憑證中就可以;
2021-01-07
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