您好,外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口需要繳納關(guān)稅和增值稅,出口是免征關(guān)稅和增值稅的。
你好老師,外貿(mào)企業(yè)代工廠進(jìn)口原材料,報(bào)關(guān)時(shí)報(bào)關(guān)單上是雙抬頭,實(shí)際消費(fèi)使用單位是工廠,貨款和進(jìn)口增值稅都是我司支付的,進(jìn)口增值稅我司要怎么做賬呢?是可以抵扣還是要轉(zhuǎn)出
老師,我公司是進(jìn)口企業(yè),在填報(bào)企業(yè)工商年報(bào)時(shí),增值稅這個(gè)選項(xiàng)里需要把進(jìn)口海關(guān)增值稅的數(shù)據(jù)也總和填進(jìn)去嗎?
我們是外資企業(yè)的小規(guī)模外貿(mào)公司,有進(jìn)出口權(quán)一直用進(jìn)出口權(quán)出口向海關(guān)申報(bào),但是財(cái)務(wù)3年一直沒(méi)有做賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)后期要怎么辦需要補(bǔ)稅或者罰款嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進(jìn)口處理,那我交的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,還有進(jìn)口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司從保稅區(qū)買了一批面料,要交進(jìn)口報(bào)關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,進(jìn)口增值稅現(xiàn)在有相關(guān)政策可免嗎,這批面料是準(zhǔn)備生產(chǎn)成成衣出口的,進(jìn)口增值稅發(fā)票有嗎 中間的稅費(fèi)是能互抵還是申請(qǐng)退稅呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
我們公司進(jìn)口的時(shí)候沒(méi)交過(guò)。就是過(guò)后海關(guān)出個(gè)進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅的補(bǔ)稅。不知道為什么
您好,可以聯(lián)系海關(guān)問(wèn)問(wèn)原因,正常進(jìn)口都是要交增值稅和關(guān)稅的。