您好,這個的話是可以的 分錄沒錯
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務補貼 對嗎? ②根據增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務補助 是這樣嗎?
老師我想問下這繳稅分錄外賬這樣做對不對: 計提增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,付增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 應交稅費-地方教育附加 應交稅費-應交城鎮(zhèn)教育費附加收入 應交稅費-應交城市維護建設稅 貸:銀行存款
老師 繳納的 增值稅 教育費附加 城市維護建設稅 地方教育費 附加 分錄 怎么寫 謝謝
你好老師,幫我看看我做的分錄對不對可以嗎? 借:營業(yè)稅金及附加57.84 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 18.21 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 3.22 貸:應交稅費-應交教育費附加 36.41 上交的時候: 借: 應交稅費-城市維護建設稅18.21 借: 應交稅費-城市維護建設稅3.22 借:應交稅費-應交教育費附加36.41 貸:銀行存款(或庫存現金)57.84 增值稅計提.借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1820.46貸:應交稅費未交增值稅180.46 繳納借應交稅費,未交增值稅1820.46 貸:銀行存款1820.46 增值稅計提.借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅322.22貸:應交稅費未交增值稅322.22 繳納借應交稅費,未交增值稅322.22貸:銀行存款322.22
銀行存款繳納上月應交增值稅,52000,城市維護建設稅3640,教育費附加1560,地方教育附加費1040
我們村要成立一個合作社,涉及全村農戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應該入帳嗎
員工購買公司用產品,由于享受了國補開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現2023年度工商年報數據有一項填錯,需要更改嗎。如果現在2025年更改,會不會引起風險?
老師 裝修費發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質需要,對方的車票餐費需要我們出,當時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團建的餐費入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現在24年所得稅匯算可以直接調增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應該多久確認一次?我們是汽車內飾件、家電配件行業(yè)
稅務風險提示這個,怎么自查?