借固定資產(chǎn)清理 累計折舊,276141.55 貸固定資產(chǎn)290685.84 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或是營業(yè)外收支。
公司賣了一輛車,賣了800元,之前購買是8500元,現(xiàn)已折舊4373.97元,期末凈值還有4126.03,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,麻煩老師寫詳細(xì),寫上數(shù)字,謝謝
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個殘值,20000,我需要把這個清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個人可以嗎?還是怎么處理?
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,請問從會計處理上,我要怎么處理?就是說我要怎么做分錄?
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,現(xiàn)在她就只剩一個預(yù)計凈殘值了,我想知道會計處理我怎么做?就是會計分錄
老師,現(xiàn)在公司賬上有一輛車已經(jīng)折舊完了,還有個殘值這要怎么處理,然后這輛車這個月賣掉了,該怎么做賬,麻煩老師具體說下,寫下具體的分錄,原值是290685.84,期末累計折舊276141.55
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
那是不是要交所得稅了老師
對的,是的,需要交所得稅的。
老師,我要不要交季度企業(yè)所得稅,是看本年利潤還是看未分配利潤,我現(xiàn)在本年利潤借方余額23000,未分配利潤借方余額635547,請老師具體講一下,我有點糊涂
我看本年累計的利潤總額減去之前的虧損。有盈利才需要交,沒有的不用管。
減去之前的虧損這個數(shù)據(jù)我要看哪個科目
上次匯算清繳彌補虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
那這個數(shù)據(jù)季度申報所得稅的時候會自動帶出來的是嗎老師,如果這個季度是虧損的就不會帶出來,如果是盈利的就會帶出來的是吧
好,你填寫了營業(yè)外收入之后,利潤表它會自動取數(shù)的。
利潤表里也沒有以前年度虧損呀
這個沒有以前年度虧損,只有虧損明細(xì)表里面才有。
利潤表都是當(dāng)年的利潤的。