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老師,現(xiàn)在公司賬上有一輛車已經(jīng)折舊完了,還有個殘值這要怎么處理,然后這輛車這個月賣掉了,該怎么做賬,麻煩老師具體說下,寫下具體的分錄,原值是290685.84,期末累計折舊276141.55

2024-06-13 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-13 13:34

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊,276141.55 貸固定資產(chǎn)290685.84 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或是營業(yè)外收支。

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快賬用戶5860 追問 2024-06-13 13:55

那是不是要交所得稅了老師

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齊紅老師 解答 2024-06-13 13:55

對的,是的,需要交所得稅的。

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快賬用戶5860 追問 2024-06-13 15:56

老師,我要不要交季度企業(yè)所得稅,是看本年利潤還是看未分配利潤,我現(xiàn)在本年利潤借方余額23000,未分配利潤借方余額635547,請老師具體講一下,我有點糊涂

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齊紅老師 解答 2024-06-13 15:58

我看本年累計的利潤總額減去之前的虧損。有盈利才需要交,沒有的不用管。

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快賬用戶5860 追問 2024-06-13 16:02

減去之前的虧損這個數(shù)據(jù)我要看哪個科目

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齊紅老師 解答 2024-06-13 16:04

上次匯算清繳彌補虧損明細(xì)表最后一行最后一列。

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快賬用戶5860 追問 2024-06-13 16:45

那這個數(shù)據(jù)季度申報所得稅的時候會自動帶出來的是嗎老師,如果這個季度是虧損的就不會帶出來,如果是盈利的就會帶出來的是吧

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齊紅老師 解答 2024-06-13 16:45

好,你填寫了營業(yè)外收入之后,利潤表它會自動取數(shù)的。

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快賬用戶5860 追問 2024-06-13 16:49

利潤表里也沒有以前年度虧損呀

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齊紅老師 解答 2024-06-13 16:52

這個沒有以前年度虧損,只有虧損明細(xì)表里面才有。

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齊紅老師 解答 2024-06-13 16:52

利潤表都是當(dāng)年的利潤的。

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借固定資產(chǎn)清理 累計折舊,276141.55 貸固定資產(chǎn)290685.84 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或是營業(yè)外收支。
2024-06-13
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-07-05
對的,是的,是這么做的,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022-05-06
你好;? ? 你們打算做變賣車輛了的話 就要做固定資產(chǎn)清理的??
2021-12-24
你好 二手交易市場那個給你開了發(fā)票的吧
2020-12-10
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