可以的 有些銀行就是不直接付給貸款人
股東個(gè)人名義貸款,銀行把款直接以股東名字打給公司戶啦,股東要用錢,這個(gè)錢能直接在打給股東嗎
你好法人個(gè)人征信貸款,銀行直接把錢打給對(duì)公賬戶,這個(gè)做賬是貸短期借款法人嗎
老師,您好!公司有筆借款,去年是以法人名義從銀行借的,公司做為擔(dān)保,用途是用于公司經(jīng)營(yíng),銀行打款到法人賬上后,再由法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶,每月利息是從法人個(gè)人賬戶劃扣,這個(gè)月把款全部還了,按原路從公司賬戶打給法人,再由法人還給銀行,現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)一下該怎么做賬務(wù)處理啊?
老師,您好!公司有筆借款,去年是以法人名義從銀行借的,公司做為擔(dān)保,用途是用于公司經(jīng)營(yíng),銀行打款到法人賬上后,再由法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶,每月利息是從法人個(gè)人賬戶劃扣,這個(gè)月把款全部還了,按原路從公司賬戶打給法人,再由法人還給銀行,現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)一下該怎么做賬務(wù)處理???
公司的法人以個(gè)人的名義去銀行貸款,可以讓公司擔(dān)保嗎?貸款下來(lái)直接到法人賬戶嗎?
公司用的成本是移動(dòng)加權(quán)平均法,是不是需要確認(rèn)一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本呀
74.某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年 5月出口設(shè)備40臺(tái),出口收入折合人民幣200萬(wàn)元;本月國(guó)內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元、稅額26萬(wàn)元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證;本月期初留抵稅額為6萬(wàn)元。該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月的免抵稅額為()萬(wàn)元。 A.0 B.9 C.13 D.20
公司買的海參用作職工福利,怎么做賬
老師面試行政事業(yè)單位外派會(huì)計(jì)需要注意什么呢
老師,公司買海參發(fā)票能用嗎
老師你好,對(duì)方要票,我們聯(lián)系別的單位開(kāi)票,進(jìn)價(jià)是50元*10噸=500元,銷售價(jià)格55*10噸=550元,通過(guò)別的公司開(kāi)票550*0.1=55元(這是通過(guò)別的公司開(kāi)票讓對(duì)方加的點(diǎn)),問(wèn)一下我們單位掙了多少錢,這個(gè)怎么算
采購(gòu)原材料種類有食品耗材類和鋼瓶檢測(cè)耗材,前期都是用買的出入庫(kù)單手寫,后面食品耗材類有幾百種手寫工作量太大??梢苑N類少的用商店買的出入庫(kù)單填寫,種類多的用電腦自制打印出來(lái)簽字嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司扣除保險(xiǎn)后低于當(dāng)?shù)刈畹蜆?biāo)準(zhǔn)違法嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,家庭賣大米免稅嗎,糧谷加工廠給農(nóng)戶把花生去殼收取加工費(fèi)用是免稅的嗎?
開(kāi)具5%也是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
那我做分錄時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
支付利息的分錄:借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄這樣做對(duì)嗎
你好,這錢是你們單位使用嗎?
是的,但是還利息的錢,銀行不給開(kāi)發(fā)票,只給一張收據(jù)
你好,這是相當(dāng)于是還個(gè)人的利息,個(gè)人去稅務(wù)局給你開(kāi)發(fā)票。
你們借的是個(gè)人的錢,并不是銀行的錢。
利息我走營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí),我是不是要做納稅調(diào)增,把記營(yíng)業(yè)外支出的這部分利息
對(duì)的對(duì)的,可以這么做的。
法人要給單位開(kāi)票嗎,有些不明白,我走營(yíng)業(yè)外支出,所得稅時(shí)納稅調(diào)增了,怎么還需要法人給單位開(kāi)發(fā)票呢
應(yīng)該法人給你開(kāi)發(fā)票呀,法人給你開(kāi)發(fā)票,你做財(cái)務(wù)費(fèi)用利息。
沒(méi)有發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息或者是營(yíng)業(yè)外支出都行,反正不允許抵扣。
就是說(shuō)法人如果給單位開(kāi)利息發(fā)票,我們就正常入賬,不用做納稅調(diào)增,如果不給單位開(kāi)發(fā)票,我入財(cái)務(wù)費(fèi)用,或營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)增就可以了,這么理解對(duì)嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。