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收到企稅退稅款, 借:銀行存款, 借:管理費(fèi)用-稅費(fèi),負(fù)數(shù), 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí), 借:管理費(fèi)用-稅費(fèi), 貸:以前年度損益調(diào)整, 同時(shí)需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn), 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。 老是,是這樣嗎?

2024-06-12 12:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-12 12:57

你好,借銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。

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你好,借銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2024-06-12
您好,這個(gè)是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的呢
2021-07-12
你好,是哪一個(gè)稅款多交了,然后計(jì)提有沒(méi)有多?
2024-01-03
對(duì)的,是的,企業(yè)所得稅的正確的。
2024-01-12
你好 是的 以前年度損益調(diào)整科目 月末應(yīng)該為0 轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-01-12
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