不可以的,開3%的專票,就得按照3%來交。
我們是小規(guī)模納稅人,開的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn),超過30萬(wàn)的。請(qǐng)問一下申報(bào)增值稅的時(shí)候是安3個(gè)點(diǎn)交增值稅,還是可以享受優(yōu)惠安1個(gè)點(diǎn)交增值稅?
老師針對(duì)小規(guī)模納稅人按1%的稅收優(yōu)惠可以開具專用發(fā)票嗎?還是得放棄優(yōu)惠按3%才能開具專票
老師,我們剛成立的企業(yè)是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在小規(guī)模是有優(yōu)惠按1%交增值稅,該怎么開票呢,稅率按1%還是3%開呢? 這個(gè)優(yōu)惠,申報(bào)時(shí)該怎么填報(bào)表呢
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 給對(duì)方開具的專票按3%的增值稅開具的,報(bào)稅的時(shí)候可以安裝1%增值稅申報(bào)嗎?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時(shí)候是按1%交還是按3%交呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
你想要按1%來交稅,你直接開發(fā)票,1%的稅率。