您好,這個的話是可以按照9個點的,沒錯這個是
【練習1】某企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn),在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款100000元,支付運輸公司運送該批貨物回廠的運費3000元、保險費50元、裝卸費100元。取得專用發(fā)票,計算該企業(yè)可抵扣的進項稅額。(該農(nóng)產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品稅率為9%) 【練習2】某企業(yè)外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元、增值稅34萬元,向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明買價40萬元,支付運輸費用3萬元,取得專用發(fā)票,算可以抵扣的進項稅額。(該農(nóng)產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品稅率為9%) 【練習3】某電腦公司(一般納稅人)銷售給某商場100臺電腦,不含稅單價為4300元/臺,已開具稅控專用發(fā)票,雙方議定送貨上門,商場支付運費1500元(開具普通發(fā)票),當月該企業(yè)可以抵扣的進項稅額為3400元。計算該電腦股份公司應納增值稅為多少元。 【練習4】某餐飲企業(yè)為一般納稅人,本月提供餐飲服務收入100萬元,另將其閑置房屋出租當月取得了收入5萬元,按照適用稅率,分別開具增值稅專用發(fā)票,本月購進餐飲食材取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為4萬元。計算當月應繳納的增值稅額。 【練習
購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額按照以下方 法核定扣除: 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進數(shù)量 請教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進項附表得時候是跟根據(jù)我們實際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準備案表》,然后我們實際銷售是水果,開票出去是直接開9個點得專票嗎?進項稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進項稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進項
老師,您好,有個問題想問下您,就是比如說我舉個例子,我是銷售方(一般納稅人),我銷售初級農(nóng)產(chǎn)品開具了增值稅普通發(fā)票合計金額是90000,想問下為什么稅額也就是我向稅務機關交的錢不是90000*3%,聽上實操課老師解題時,稅額仍然等于90000*9%,為什么還是9的稅率呢,我開的是普票呀,普票不應該就是按照征收率來嗎
老師,我們是餐飲行業(yè)的一般納稅人,從小規(guī)模處取得蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品1%的專票,按規(guī)定可以按9%計算抵扣,但是賬務怎么處理呢?認證了發(fā)票,借:庫存商品9 應交增值稅-進項稅額1 貸:銀行存款 10 接下來進項稅額要轉(zhuǎn)出,借:庫存商品1 貸:應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1 那計算抵扣不要在賬上體現(xiàn)嗎?體現(xiàn)的話怎么做賬呢?
老師,你好,請問購入農(nóng)產(chǎn)品雞蛋,取得對方的增值稅普通發(fā)票20000元,這個我們是一般納稅人,要怎么做賬務處理,納稅申報,農(nóng)產(chǎn)品是可以抵10個點的稅,這邊我要怎么進行賬務處理
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項扣除部分異常,補申報部分。企稅匯算清繳的時候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點提示 今年比去年差異大于50% 沒事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個暫估?
老師實繳75萬需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請問年報的財務報表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負債表和利潤表有什么數(shù)據(jù)關系?
老師,同一個合同上金額28000主要是監(jiān)控設備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開列明材料費20000,安裝費8000,像這樣的開票時候開在同一張發(fā)票上,是要分開兩個稅率開還是必須開同一個稅率呢?
老師好,個人可以在自然人電子稅務局上代開勞務費發(fā)票嗎,請勿重復接單