您好,這個是不需要交稅的。
這個買的水果招待客戶用的可以做業(yè)務(wù)招待費吧?匯算清繳不用調(diào)增了吧?
招待客戶用的,批量購買了酒一批,這酒是算管理費用業(yè)務(wù)招待費還是銷售費用業(yè)務(wù)招待費?兩者有什么區(qū)別呢?
以下這些費用,請老師幫我判斷一下屬不屬于業(yè)務(wù)招待費。 1.接送客戶的交通費 2招待客戶的餐飲住宿費 3招待客戶的香煙茶葉酒水費 4招待客戶的水果飲料費 5招待客戶的門票費
請問,公司買酒送客戶,計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,需要申報印花稅嗎
公司買的紅酒,開的增值稅專用發(fā)票,用來招待客戶,如果報銷單上不寫招待費,能抵扣進(jìn)項稅么
老師,我們是工程公司,上級有個總公司,然后總公司還要扣我們的管理費和掛靠費等,我們在賬上把錢付給對方總公司的一個公司名下,這個要怎么做賬呢?
T3怎么設(shè)置A5的憑證打印
請問下,正在看出納第三講,其中出納需要填付款申請單,然后付款,課上是已經(jīng)有發(fā)票了。但是現(xiàn)實生活中不是先付款才有發(fā)票嗎?
一般納稅人,季度申報報表的時候,需要申報現(xiàn)金流量嗎?
包工隊代開勞務(wù)發(fā)票,稅點想讓公司負(fù)擔(dān) ,這個稅點怎么核算到開票金額里。
計提5月的工資,那發(fā)放工資金額是扣的4月份的個稅的金額是吧
小規(guī)模納稅人,進(jìn)貨廠家有開普通發(fā)票,出貨也有開具普通發(fā)票,需要把進(jìn)項稅額單獨列出來嗎?還是進(jìn)項稅額也是作為成本的?進(jìn)貨分錄寫一下,謝謝
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司,可以享受月10萬元以下免稅的政策,但我開票做收入的時候,會計分錄要不要做銷項稅額,以10萬元為例,分錄具體怎么做?
老師這個同一戶收到的金額不同,開發(fā)票給對方可以一起開還是要分開開
老師,同一個開發(fā)商公司開發(fā)的一期和二期賬目要分開獨立做賬么