如果 稅局查的話(huà),會(huì)要求轉(zhuǎn)出的
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師!報(bào)稅前都需要準(zhǔn)備什么資料啊,我不會(huì)準(zhǔn)備資料,就準(zhǔn)備開(kāi)票明細(xì)和認(rèn)證明細(xì)?那未開(kāi)票的票子假如一大堆,這個(gè)我怎么統(tǒng)計(jì)啊,賣(mài)廢品收入啊,營(yíng)業(yè)外收入啊,平時(shí)零星收入沒(méi)有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個(gè)都要怎么統(tǒng)計(jì),怎么算啊???一想到這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報(bào)稅啊了,最開(kāi)始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計(jì)不出來(lái),腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
?請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工報(bào)支外幣費(fèi)用時(shí),需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計(jì)劃怎么將這個(gè)新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個(gè)沒(méi)有投,兩位股東都沒(méi)有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營(yíng),而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔(dān)心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價(jià)全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷(xiāo)售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對(duì)比較低的價(jià)格來(lái)處理的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么潛在的風(fēng)險(xiǎn)嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價(jià)10萬(wàn)元轉(zhuǎn)出,原價(jià)是200多萬(wàn)的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價(jià)格適當(dāng)?shù)忘c(diǎn)或者平價(jià)轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎老師
我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)票只是為了收款,產(chǎn)品沒(méi)出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒(méi)銷(xiāo)售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷(xiāo)售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
已經(jīng)付了款,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物,已經(jīng)拿到法院判決書(shū),成本是否照常結(jié)轉(zhuǎn)?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??梢蚤_(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的。追問(wèn)提交不了,只能這樣那老師,如果開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng),那所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司生產(chǎn)銷(xiāo)售模具,此模具用來(lái)給客戶(hù)生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費(fèi)是客戶(hù)承擔(dān),我們公司先墊付,月底開(kāi)票給客戶(hù)收模具費(fèi),但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過(guò)我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時(shí),這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應(yīng)付款 然后開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票收款:借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—模具 銷(xiāo)項(xiàng)稅金 結(jié)轉(zhuǎn)模具成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因?yàn)槟>咭彩俏宜镜闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù),之前一直沒(méi)有單獨(dú)入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨(dú)分出來(lái)
老師,我們公司(小規(guī)模,每個(gè)月的開(kāi)票金額都不到9萬(wàn)元,所以都是免稅的)24年有幾張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票(總金額4千多),現(xiàn)在25年6月需要紅沖掉改成增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 像這種跨年的可以正常紅沖重新開(kāi)嗎? 在賬務(wù)上怎樣處理? 在25年二季度季報(bào)時(shí)需要注意什么? 在進(jìn)行25年年報(bào)時(shí)是正常申報(bào),還是需要追溯,若要追溯怎樣處理?
1)在M公司每月基本工資8000元2)從M公司每月職務(wù)工資6000元3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎(jiǎng)金6000元4)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨(dú)計(jì)稅5)陸某12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元7)1-12月每月兼職收入4000元8)5-7月出租房產(chǎn),每月租金4500元9)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除:小學(xué)子女一名、還款期限首套住房一套、年滿(mǎn)60周歲的父母兩名,購(gòu)買(mǎi)個(gè)人商業(yè)保險(xiǎn)每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出100000元。子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。計(jì)算問(wèn)題:1)陸某12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金應(yīng)納個(gè)人所得稅。2)M公司1月向陸某支付工工資時(shí),應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅3)陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅4)陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個(gè)人所得稅5)陸某全年兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅6)計(jì)算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。7)李某取得綜合所得匯算清繳時(shí),需補(bǔ)
已經(jīng)錯(cuò)了好幾個(gè)月了,把所有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)都匯總單一個(gè)月進(jìn)行申報(bào)是不是就可以了
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù)一年多了,目前資產(chǎn)負(fù)債表就銀行存款130元,預(yù)付賬款6000多元,未分配利潤(rùn)有余額,這個(gè)預(yù)付賬款對(duì)方不給退了,要了一年多了也不給退,我現(xiàn)在把它做進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出可以吧
老師只要銷(xiāo)售就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本是么?
A企業(yè)為國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)的高新技術(shù)企業(yè),年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)銷(xiāo)售收入6000萬(wàn)元,租金收入為120萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬(wàn)元,銷(xiāo)售稅金及附加76.6萬(wàn)元;(3)銷(xiāo)售費(fèi)用800萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)600萬(wàn)元;(4)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元;(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,其中向其他企業(yè)借款500萬(wàn)元,并按利率10%支付利息(銀行同期同類(lèi)貸款利率6%);(6)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元,其中向供貨商支付違約金10萬(wàn)元,向稅務(wù)局支付上年未納稅款產(chǎn)生的稅款滯納金2萬(wàn)元,通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬(wàn)元;(1)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的廣告費(fèi)用金額;(2)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額;(3)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用;(4)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的捐贈(zèng);(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師我想問(wèn)下公司銷(xiāo)售出去產(chǎn)品做應(yīng)收賬款,然后做成本怎么做,例如銷(xiāo)售蘋(píng)果10000元借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本怎么做?
老師,假如合同編號(hào)有200個(gè),我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在另外一張表上,但是另一張表合同編號(hào)直到96號(hào),我如何增加到200號(hào)!
我國(guó)公民陸某是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎(jiǎng)金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金30000元,陸某選擇單獨(dú)計(jì)稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會(huì)成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報(bào)的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書(shū)的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女,有年滿(mǎn)60周歲的父母兩名,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定,子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢?,首套住房貸款利息由陸某扣除。(6)計(jì)算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(7)李某取得綜合所得匯算清繳時(shí),需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅
我國(guó)公民陸某是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎(jiǎng)金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金30000元,陸某選擇單獨(dú)計(jì)稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會(huì)成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個(gè)月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報(bào)的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書(shū)的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女,有年滿(mǎn)60周歲的父母兩名,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定,子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢?,首套住房貸款利息由陸某扣除。回答問(wèn)題:陸某12月份從M公司取得年終獎(jiǎng)金應(yīng)納個(gè)人所得稅。M公司1月向陸某支付工資時(shí),應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個(gè)人所得稅陸某全面兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅
老師,在新電局系統(tǒng)里會(huì)自動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這個(gè)不一定會(huì)提示,但一般會(huì)引起稅務(wù)稽查