你好!1. 第一句話的意思是,公司在進(jìn)行減資以彌補(bǔ)虧損的過程中,不能同時(shí)免除股東繳納出資或股款的義務(wù)。在這個(gè)例子中,甲乙作為A公司的股東,原本應(yīng)該分別繳納60萬和40萬的出資,但由于公司決議減資80萬,甲減資48萬,乙減資32萬。根據(jù)第一句話的規(guī)定,甲乙在減資的同時(shí),仍然需要補(bǔ)齊剩余的出資額度,即甲需補(bǔ)齊12萬(60萬-48萬),乙需補(bǔ)齊8萬(40萬-32萬)。 2. 第二句話的意思是,在減資過程中,公司的股東需要在減資金額范圍內(nèi)對起訴的債權(quán)人承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。在這個(gè)例子中,由于公司欠債權(quán)人100萬,而甲乙通過減資減少了公司的資本總額,因此他們需要在各自的減資金額范圍內(nèi),即甲的48萬和乙的32萬內(nèi),對債權(quán)人承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。這意味著如果公司無法償還全部債務(wù),甲乙可能需要用自己的資金來彌補(bǔ)這部分差額,但僅限于他們在減資中的額度。
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢