同學(xué),你好 A104000表只是填寫到在費用中核算的職工薪酬,而A105050表反映的是在“應(yīng)付職工薪酬”下進行歸集的所有職工薪酬,包含列入費用、生產(chǎn)成本、在建工程的。因此,A104000表中“職工薪酬”填報口徑≤A105050表中“職工薪酬”填報口徑。
老師,你好,在填企業(yè)所得稅匯算的時候,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,13欄合計數(shù)等于A104000期間費用明細表第一欄職工薪酬合計數(shù),就對了是吧
老師,匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里 工資薪金支出稅收金額怎么算?它不等于賬載金額和實際發(fā)生金額嗎?
我們是建筑公司,匯算清繳中A105050表中第一行:工資薪金支出金額是不是包括管理費用中的工資薪金支出,銷售費用中的工資薪金支出,還包括記入工程施工_人工費中的工資薪金支出,這張表中的工資薪金支出最后合計數(shù)最要大于等于A104000表中第一行職工薪酬所填的數(shù)?
你好老師,匯算A105050表中的13行合計欄應(yīng)是不是等于22年12月應(yīng)付職工薪酬貸方余額數(shù)?
老師好,匯算清繳的職工薪酬支出那張表上的工資,社保,福利費,工會經(jīng)費等等這些直接根據(jù)賬上應(yīng)付職工薪酬科目余額填列就可以嗎
臨時單據(jù)是什么意思啊,老師
老師,一個朋友是公司的法人。是做勞務(wù)外包。以個人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢打到他個人的私人賬戶上。這種情況,他公司有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?他個人有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要交什么稅嗎?
老師想問一下,收到微信提現(xiàn),銀行賬戶錢增加,指定現(xiàn)金流是是其他相關(guān)還是銷售商品相關(guān)
老師,乙方給甲方包工包料干活,結(jié)算時乙方給甲方個體工商戶開了張普票,然后甲方到另外一個建筑公司打款給乙方,乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢?收據(jù)可以嗎?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè)單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù),領(lǐng)導(dǎo)出去買零散的東西,都是收據(jù),每張都是幾百塊幾十元,都有對方蓋的公章,這種沒超500元是不可以入賬??只是一下拿回來5800多的,
小規(guī)模公司可以開6個點的票嗎
工商年報對外投資總額,認繳,實繳。投資總額,投資總額占比例。 都已經(jīng)到位,那么認繳等于實繳。 投資總額,填賬上長期股權(quán)投資的金額嗎? 投資總額占比例不清楚?甲公司投資A公司,是填A(yù)公司章程上甲的比例?還是填100%
收到了兩筆銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
個人所得稅是按照幾個點繳納。?老師
老師好:公司適用小企業(yè)會計準則,如果2022年兩項經(jīng)濟業(yè)務(wù)錯誤入賬,調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話,因為調(diào)整分錄在2023年,費用就直接體現(xiàn)在2023年,2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
我也認為是104000的小余或等于105050的,但是老師講的是大于或等于105050表格的,你看我換紅色線部分
同學(xué),你好 具體什么課,我反饋給課程老師
齊紅老師的2024年企業(yè)所得稅匯算清繳
同學(xué),你好 嗯嗯,好的,我反饋一下