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老師,我不明白賣虧抵稅,賣賺交稅是什么意思?比如這道題,稅法規(guī)定5000,實(shí)際3500,那按中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)學(xué)的,企業(yè)應(yīng)該還是按5000交企業(yè)所得稅,就要比實(shí)際多交375,那不應(yīng)該是賣虧多交稅嗎?

老師,我不明白賣虧抵稅,賣賺交稅是什么意思?比如這道題,稅法規(guī)定5000,實(shí)際3500,那按中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)學(xué)的,企業(yè)應(yīng)該還是按5000交企業(yè)所得稅,就要比實(shí)際多交375,那不應(yīng)該是賣虧多交稅嗎?
2024-06-08 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-08 12:31

同學(xué)你好,賣虧后有損失可以在企業(yè)應(yīng)納稅所得額前扣除,就是抵稅

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快賬用戶8619 追問(wèn) 2024-06-08 12:33

還是不明白

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齊紅老師 解答 2024-06-08 12:37

假設(shè)沒(méi)有賣虧這個(gè)事情? 應(yīng)納稅所得額100萬(wàn) 稅率25% 應(yīng)繳納企業(yè)所得稅100*25%=25萬(wàn)? ? 如果賣虧10萬(wàn)? 應(yīng)納稅所得額=100-10=90萬(wàn),?應(yīng)繳納企業(yè)所得稅900*25%=22.5萬(wàn) 稅少交了

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同學(xué)你好,賣虧后有損失可以在企業(yè)應(yīng)納稅所得額前扣除,就是抵稅
2024-06-08
您好,收入一直都是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移為標(biāo)準(zhǔn)的,不是按照開(kāi)票
2021-04-16
實(shí)際操作是需要在匯算清繳結(jié)束以后到稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的
2021-07-01
這里所說(shuō)的 “該企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方”,通常是指在利息支出發(fā)生的所屬納稅年度,企業(yè)與境內(nèi)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行比較的實(shí)際稅負(fù)情況。 不一定是在沒(méi)有發(fā)生借款之前。而是在計(jì)算應(yīng)納稅所得額考慮利息支出扣除時(shí),對(duì)企業(yè)和關(guān)聯(lián)方在同一時(shí)期的實(shí)際稅負(fù)進(jìn)行比較判斷。如果企業(yè)在這個(gè)時(shí)期的實(shí)際稅負(fù)不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方,那么實(shí)際支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的利息支出在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除。
2024-10-15
如果是多退了尾數(shù),你直接調(diào)整為相關(guān)的稅金 或收入處理就是了。 然后實(shí)際給你多退的部分你要看原因是哪里造成多退的
2019-07-08
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