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老師小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票又開增值稅發(fā)票,沒超過30萬,普通發(fā)票能不能不寫應(yīng)交增值稅分錄 直接寫在主營業(yè)務(wù)收入里?

2024-06-07 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-07 14:54

您好,不管是普票還是專票都需要把銷項(xiàng)稅額摳出來算不含稅收入。

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快賬用戶9977 追問 2024-06-07 15:24

老師這些不是不要交稅嗎?計(jì)營業(yè)外收入沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-07 16:04

是的,應(yīng)交稅費(fèi)那部分轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

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您好,不管是普票還是專票都需要把銷項(xiàng)稅額摳出來算不含稅收入。
2024-06-07
不可以的,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,季度末的那個月借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-10-25
你好,季度30萬以內(nèi),這個是所有的銷售額,如果里面有普票發(fā)票的,可以免增值稅,專票的正常繳納, 如果是30萬以上,專票普票都需要正常交稅
2023-10-15
增值是是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2024-04-11
你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅也是需要體現(xiàn)的。
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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