是的,你的理解是對的。
請問老師增值稅在利潤表及資產(chǎn)負債表那欄體現(xiàn)出來
你好,老師為啥只有附加稅在利潤表體現(xiàn),而增值稅卻在資產(chǎn)負債表里
老師你好,應(yīng)交增值稅在利潤表里體現(xiàn)不體現(xiàn)
增值稅算不算費用,影響利潤嗎?在報表中有體現(xiàn)嗎?
計提的城建稅和附加稅,印花稅等都會反應(yīng)在利潤表上,都會減少利潤。那增值稅是不是就不能反應(yīng)在利潤表,只能通過資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費反應(yīng)?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
增值稅 不影響利潤表,只有附加稅在利潤表體現(xiàn)。增值稅在資產(chǎn)負債上會體現(xiàn)在應(yīng)交稅費
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
老師,我還想問一下,之前的會計她做賬時,應(yīng)交稅費-增值稅-進賬,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項,應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金,不結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎?我也按照她這個方法做的
不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。