您好,借:固定資產(chǎn)119630? 貸:應交稅費-應交車輛購置稅? 9630? ?銀行? 22000? 長期借款? 110000-22000 以后每期還,看合同這里本金是多少 借:長期借款 (本金)? 財務費用-利息(倒減)? ?貸:銀行? 2770
小規(guī)模公司購買汽車一臺,收到含稅發(fā)票53萬元,首付10萬元,貸款40萬元,汽車公司優(yōu)惠3萬元,請問優(yōu)惠部分會計分錄如何入賬,謝謝,老師們
購入固定設備410萬元。首次付款30%,后面每個月都是分期付款,付款才有進項專票進來,請問分錄怎么做?謝謝
老師您好,我們公司融資租賃一臺設備,首期付款300萬,租期3年,這3年每個月租金30萬元。3年還完夠,100元購入這臺設備。請問老師我支付首期300萬怎么做分錄,每個月支付30萬又怎么做分錄,
老師,公司名義購買價值379800元含稅電動車,首付75400元,剩下的是分期付款本金加利息,請問整體分錄怎么做?謝謝
老師好!我公司購小車一臺11萬元,購置稅9630元,首付款是22000元,每月分期付款2770,想請問分錄怎么做?謝謝!
收到一筆來自中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司的保險理賠,直接打款到對公賬戶金額是1350,問了是保險理賠,這個分錄我怎么做賬?。?/p>
開充電樁服務費的發(fā)票,稅率是多少?
老師稅務上計提的所得稅直接彌補了前面的虧損,賬務上計提的這個所得稅一直在應交稅費里面,這個怎么調(diào)整賬務
老師,請問下,之前有家公司給我們打了預付款作為以后消費抵消的,但是現(xiàn)在這個公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了,了解到這家公司沒有使用過這筆預付款,但是款項確實沒有了,不知道之前的財務怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來,說還是按照這個預付款讓這家公司照常在我們這里消費,只是對方公司不會再給我們付錢,那這樣的話要怎么做賬啊
藍字發(fā)票已勾選要發(fā)起紅字發(fā)票發(fā)起一般由哪一方發(fā)起
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!以前的成本科目,我不想用,我想換一種科目可不可以呢?我們一般是購進設備,然后再銷售設備的比較多,如果要用科目用哪個合適啊
你好老師,打款賬戶和開發(fā)票名頭不一致,讓對方出個說明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
老師,企業(yè)購買固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,稅務上扣除了,帳務上計提的所得稅一直掛帳怎么調(diào)整
老師好,請問下,我們是建筑企業(yè),只收管理費,掛靠建筑業(yè)應該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們給甲方(開發(fā)商)開的發(fā)票,開發(fā)商都可以拿對應材料發(fā)票,勞務發(fā)票過來,我的這個成本應該如果結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,公司租賃個人的車輛,每個1000元,一次性支付一年的費用,增值稅發(fā)票一次性開了12000元回來。個稅稅務局要公司代扣代繳,這個是每月申報1000,還是一次性申報12000?我看系統(tǒng)一次性申報12000元,要交個稅1920元,每個申報,總共交480
這車是2021年2月購買的,當時我問了我們的老師說借:固定資產(chǎn)—小車119630 貸:銀行存款32000 貸:長期應付款87630.每月分期付款2770,2021.3月的開始還車貸的分錄是借:長期應付款2770 貸:其他應付款—銀行賬戶2770,到了2024年2月共36個月已還清車貸,但是我長期應付款科目的借方有余額,我還知道該怎么處理了。
您好,不好意思,我以是跟銀行貸款了,我們不是跟銀行貸的款是?長期應付款。 我們這個是有2個科目的,?長期應付款 和?未確認融資費用,每月需要攤余成本乘合同上實際利率計算利息費用,現(xiàn)在這些余額轉(zhuǎn)為財務費用-利息,
不是銀行貸款的,那應該怎么做分錄呢? 到了2024年2月共36個月已還清車貸,但是我長期應付款科目的借方有余額,我還知道該怎么處理了。
您好, 借:固定資產(chǎn)119630? ?未確認融資費用(倒擠) ?貸:應交稅費-應交車輛購置稅? 9630? ?銀行? 22000? 長期應付款? 2770*36?? 每月 借:財務費用-利息? (2770*36%2B22000-110000)*合同上的實際利率?? 貸:??未確認融資費用? ? 借:長期應付款? 2770? ??銀行? ?2770 每月的這個計算不一樣,攤余成本,就是長期應付款賬面?和未確認融資費用綜合考慮的賬面價值來計算,這樣原來借方?未確認融資費用? 在36個月后也平了
問題是這車是2021年2月購買的,當時已按老師說的分錄做了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)長期應付款科目的借方有余額,我不知道該怎么處理,你能給個補救的做法嗎
您好,借:財務費用-利息? ?貸:長期應付款(余額)
還是沒明白老師的意思
您好,我們現(xiàn)在不是??長期應付款有借方余額么,這本來就是財務費用-利息,結(jié)轉(zhuǎn)一下
老師的意思是:直接將長期應付款的借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到財務費用-利息,就可以了,對嗎
您好,是的,原來我們的分錄寫錯了,只能這樣調(diào)整
老師厲害!好的,謝謝廖老師!
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~