是先確認(rèn)對(duì)方才能確認(rèn),紅沖了進(jìn)項(xiàng)就減少了,

老師 我問一下 如果當(dāng)月已經(jīng)是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)專票不想確認(rèn)成本 只想確認(rèn)稅金 可以這樣做嗎?
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)賬上已經(jīng)確定了,但是申報(bào)表上還有留底和加計(jì)遞減,可以抵銷項(xiàng),那我這個(gè)月就不用認(rèn)證發(fā)票了是嗎,不認(rèn)證發(fā)票得話,發(fā)票平臺(tái)需要確認(rèn)嗎,申報(bào)表里的抵扣聯(lián)就不用申報(bào)了嗎
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購(gòu)買方除了要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再次確認(rèn)嗎 2.如果是購(gòu)買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再確認(rèn)嗎?等待銷售方確認(rèn)完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購(gòu)買方再確認(rèn)下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認(rèn)的稅票,在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中點(diǎn)擊確認(rèn),提交給購(gòu)買方后,購(gòu)買方再確認(rèn)是什么樣的操作?
老師,如果我們是購(gòu)買方并且沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問銷售方開給我們的紅字發(fā)票信息表是不是我們確認(rèn)好了,然后對(duì)方做紅字發(fā)票確認(rèn)?
公司開票300萬(wàn)沒有進(jìn)項(xiàng)票,稅局讓開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,老板開不進(jìn)來,對(duì)方勾選確認(rèn)了,這邊開紅字發(fā)票信息確認(rèn)單了對(duì)方就是不確認(rèn),如果稅局認(rèn)定是虛開發(fā)票的話,收票方和開票方都是認(rèn)定虛開發(fā)票嗎?
一般人開專票,單價(jià),數(shù)量,單位不填可以嗎
老師,我在做企業(yè)受益所有人備案的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)彈窗,是什么情況呢,怎么解決
股權(quán)已變更后,舊股東刷個(gè)人卡補(bǔ)了稅,怎么入賬?沒有入賬,稅務(wù)局打電話過來說補(bǔ)了的滯納金申報(bào)不正確(沒有數(shù)據(jù)),請(qǐng)問該怎么入呢?
這個(gè)電池可以開成免稅的嗎?
如果是農(nóng)房建設(shè)有限公司,那個(gè)農(nóng)民工資要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
實(shí)際工作中,公司后廚人員買菜先墊付再報(bào)銷怎么做分錄?
換電腦了 怎么把個(gè)稅申報(bào)信息復(fù)制到新電腦上
老師,請(qǐng)問辭退員工的賠償金怎么算,謝謝
老師,請(qǐng)問,做內(nèi)賬,9 月份我私人微信收了公司的錢,10 月份把私人微信提現(xiàn)到公司卡上去,請(qǐng)問我 10 月份要做這個(gè)私人微信的收入嗎?我這個(gè)微信平時(shí)是不用的,就幫公司收了一次款
老師個(gè)體工商戶今天電子稅務(wù)局開辦,這個(gè)月是不是不需要報(bào)稅,下個(gè)月15號(hào)之前再報(bào)稅


對(duì)方?jīng)]聯(lián)系我,我不知道為什么紅沖可以不確認(rèn)嗎
那個(gè)月的增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在紅沖我需要補(bǔ)繳嗎
在你們沒勾選前對(duì)方可以直接紅沖,勾選了就不能紅沖了
那現(xiàn)在她發(fā)確認(rèn)單給我了,我要確認(rèn)嗎
你看看那個(gè)紅沖的理由?是開票有誤就需要