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我們單位是先個人付款買筆記本電腦,付完款隔天就可以報銷拿到錢.但是公司賬上是借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款.等到收到發(fā)票了,再給公司回銷,公司再做分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-員工 我想請問:這種情況有時候不是當(dāng)月拿到購買發(fā)票,比如我1月實際購買,2月拿到發(fā)票.那按照會計準(zhǔn)則的話,我是應(yīng)該2月計提折舊,還是3月計提折舊呀?

2024-06-05 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-05 16:54

你好,2月份開始折舊的。

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齊紅老師 解答 2024-06-05 16:54

1月份這個電腦就收到了,是這個意思吧。

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快賬用戶7730 追問 2024-06-05 16:55

是的 實際當(dāng)時1月份已經(jīng)收到開始使用了,錢也報銷出去支付給個人了.但是2月份才開始拿到購買發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-06-05 16:58

沒有關(guān)系的,正常的2月份開始。

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你好,2月份開始折舊的。
2024-06-05
你好; 分公司和這個外部單位是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?是否有協(xié)議;才好判斷你們分錄是否對? ?
2023-06-27
你好,這樣的話寫借款單
2020-12-29
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復(fù)我不知道報表給領(lǐng)導(dǎo)了,
2024-06-21
你好 ; 是的。分錄是這樣來做賬的 ; 你要看你 掛賬的科目 你是 1000元的話 你注意看下期初還有金額沒有 ;正常的話 你掛賬 是個人部分 社保是1000元; 個人公積金是 1687 當(dāng)月繳納了個人公積金就平衡了; 你社保應(yīng)該金額是1000元的其他應(yīng)付款科目貸方的。 對核對你的銀行明細(xì)才行的
2021-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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