你好,這個(gè)可以去代開(kāi)發(fā)票的。
老師好,我們公司做信息技術(shù)的,和一家醫(yī)療技術(shù)公司合作,他給我們做咨詢服務(wù),開(kāi)發(fā)票開(kāi)的是 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi) ,那我做賬的時(shí)候可以做到 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 嗎
你好老師,我是我們單位的財(cái)務(wù)工作人員,因其他工作需要,我們單位像我咨詢金融服務(wù)的事物,單位支付給我5000元的咨詢服務(wù)費(fèi),我是不是可以給他們?cè)诙悇?wù)局那代開(kāi)5000元的信息咨詢服務(wù)的發(fā)票呢
老師您好,我們是一家酒店,我是酒店的財(cái)務(wù)人員,上個(gè)月我們酒店單方面咨詢我關(guān)于金融證券的事情,酒店單方面給我了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)1000元,我在稅務(wù)局代開(kāi)了信息服務(wù)發(fā)票,但是我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月個(gè)稅,我得勞務(wù)所得怎么申報(bào)呢,因?yàn)槲疫€是單位雇員,可以等明年匯算清繳的時(shí)候我自己?jiǎn)为?dú)申報(bào)嗎
老師,我單位請(qǐng)了咨詢服務(wù)老師來(lái)(個(gè)人),咨詢費(fèi)用支付了2千,他沒(méi)開(kāi)發(fā)票(確定我們拿不到發(fā)票),那我是不是可以不給他個(gè)稅代扣代繳,讓他自己個(gè)稅申報(bào)。
上月電費(fèi)數(shù)字是01789本月電費(fèi)數(shù)字是19711多少錢(qián)
24期末資產(chǎn)總額33353090.63元,企業(yè)匯算年報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額是自動(dòng)提取的金額2014.29萬(wàn)元,不知道是怎么計(jì)算出來(lái)的,辛苦您幫我算算這里提取的金額是對(duì)的嗎?怎么得出的?
老師您好,公司已經(jīng)有一輛車(chē)了,股東還能把名下的車(chē)賣(mài)給公司嗎,本來(lái)也是公司在用,這個(gè)每個(gè)公司可以有多個(gè)購(gòu)車(chē)指標(biāo)嗎
老師,我的電腦上已經(jīng)有一家個(gè)稅的數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在又要增加一家公司的個(gè)稅數(shù)據(jù)。我把那家公司的數(shù)據(jù)一恢復(fù),我的原來(lái)的個(gè)稅就不見(jiàn)了,那怎么樣使2家個(gè)稅在一起且原來(lái)數(shù)據(jù)都在啊?
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬(wàn)的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說(shuō)給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,這個(gè)劃不劃算?對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案呢?
4月份的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),怎么提現(xiàn)在利潤(rùn)表上
老師,請(qǐng)問(wèn)做賬前準(zhǔn)備的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票包括哪些?是本月收到的所有增值稅專(zhuān)票,還是用于抵扣的所有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(上月未勾選的)
老師,A公司公戶給小明發(fā)工資,然后又和個(gè)體工商戶B公司(小明是法人)有業(yè)務(wù)往來(lái),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?就是A還往B轉(zhuǎn)錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
工商年報(bào)里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)總收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝