您好,是的,不超過不要做,超過了就要做,多退少補(bǔ)
老師,請問個稅匯算清繳是不是一年不超過12 萬或者補(bǔ)稅不超過400可以不用做個稅匯算清繳
請問個人所得稅匯算清繳,年收入不足12萬不用匯算,如果年收入不足12萬,但是預(yù)繳過稅款,能退回嗎超過6萬
請問老師,2021年個稅匯算清繳年收入是不超6萬,可以不做匯算清繳,今年的上調(diào)至年收入不超12萬了嘛?
請問老師,年收入未超12萬不用做匯算清繳嗎?超過12萬又是按什么繳納稅款?
請問老師繳納個人所得稅,匯算清繳時,是按年收入超過6萬后的繳,還是超過12萬?
老師:請問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個月打了3次累計(jì)30萬(備注了借款),后面可能還會繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷嗎?
老師,同時出口2單貨物 (不是同一個收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進(jìn)來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價(jià)值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個我賬
老師 個體工商戶開發(fā)票一個季度超過30萬,交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個月繳納怎么做賬
老師,什么時候用到白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設(shè)計(jì)開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實(shí)的業(yè)務(wù),提供合同,報(bào)價(jià)單和物流單,但是他說沒有讓我自己設(shè)計(jì),我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
請問老師,國家機(jī)關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來交增值稅和附加稅時,之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?
按七級累計(jì)的稅率來扣除
收入超過12萬是按扣除基數(shù)6萬加附加扣除后的金額核算嗎?還是扣除基數(shù)是12萬?
都是按扣除的60000加附加扣除后的金額
那為什么會有12萬的臨界點(diǎn)?不太懂
這個是稅法規(guī)定的,政策的問題
沒超12萬已經(jīng)預(yù)交的個稅 能退嗎?
可以的呀,做匯算就可以了
12萬免申報(bào)不是已預(yù)交的稅款不給退嗎
如果是多交了,會退的
我的意思是12萬免申報(bào)是不是得具備兩個條件:1 補(bǔ)稅金額不超過400,2 已經(jīng)按6萬基礎(chǔ)預(yù)交了個稅,這種情況下綜合收入未超過12萬,還可以申請退我已經(jīng)預(yù)交的個稅嗎?應(yīng)該不可以吧,因?yàn)轭A(yù)交基數(shù)是60000啊
比如你前面申報(bào)了沒有填寫個稅附加專項(xiàng),多交了,這個可以退呀
不考慮附加專項(xiàng)
沒有要退的就可以不匯算