你好,按第一種乘以1.08,增值稅稅率多少,6%嗎?
我們是一般納稅人,銷售貨物不含稅,對方要開票,收銷售金額的8個點,現(xiàn)在我們的銷售金額不含稅是62292元,包括稅點我們應(yīng)該收客戶多少錢?
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費10.8元給我們,要求我們開具價稅合計110.8萬給他們,我們開具的是九個點的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價稅合計金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計算
老師,本金1萬,現(xiàn)在找別人開票稅金13%,我們只需要給對方8個點就可以?,F(xiàn)在老板問我開票金額是多少?我應(yīng)該是本金加13個點的稅金?還是本金加8個點稅金就可以?
老師,對方給我們的金額是21320,含13%的稅,商量后開普票,給我們少10個點的稅,算下來金額應(yīng)該多少啊,我怎么不會算
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元,收取對方9000元管理費,我們扣除成本和管理費和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早,具體怎么算的?(對方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對方)
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
13%稅率 我要多付492 元嗎
是的,但有發(fā)票你可以抵扣進(jìn)項稅6149.9*1.08/1.13*0.13=764元