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請問22年度發(fā)出商品未開票報了未開發(fā)票收入和沒報收入的差別還有有寫憑證和沒寫憑證的差別視同銷售還有一筆廢料收入22年當時未申報也未確認收入,報在當月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月

2024-06-04 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-04 18:41

你這是后期補的嗎?還是在當月做的?當月做的話,照樣的還是核算你的稅負。根據(jù)你的稅負來認證發(fā)票。這個無票收入和有發(fā)票的一樣

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齊紅老師 解答 2024-06-04 18:42

補幾月份稅務局有通知你們的嗎

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:02

今年補22年的全都是今年補22年

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:02

銷售售一筆廢料收入22年當時未申報也未確認收入,報在當月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:02

銷售售一筆廢料收入22年當時未申報也未確認收入,報在本月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月

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齊紅老師 解答 2024-06-04 19:06

補2022年的話,你修改時間稅務局那邊能查得到這個稅負的話,你交稅那只能高不能低了

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:13

什么叫只能高不能低不就是本月稅負剔除這個22年的收入 然后算稅負預警值啊 和稅務局給出單月預警值一樣不就好了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-04 19:15

你好,繳納的增值稅/不含稅的銷售額=稅負 你當時沒有抵扣的 現(xiàn)在補之前的收入 那就是稅款全額繳納 不是嗎

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:20

什么叫當時沒有抵扣 22年也沒確認收入也沒交稅現(xiàn)在補入 交了本來就要交的稅不是正常嗎 那稅務局怎么知道我這是補22年的收入啊

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齊紅老師 解答 2024-06-04 19:22

去修改2022年的申報表,2022年的進項你還能勾選嗎? 你增加的收入是直接交稅

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:36

那怎么辦

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:38

不對啊22年預警值達標啦現(xiàn)在補到現(xiàn)在不就再收些進項票進來預警值不也達標啦

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齊紅老師 解答 2024-06-04 19:40

沒辦法 只能補 前期少繳了稅款,后期就得補

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:41

不對啊22年預警值達標啦現(xiàn)在補到現(xiàn)在不就再收些進項票進來預警值不也達標啦

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齊紅老師 解答 2024-06-04 19:43

叫你這么說,你的意思是收入做的今年可是你的納稅義務晚了 他不是因為稅負,是你的納稅義務

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:44

納稅義務晚啦有什么事嗎

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:44

補個滯納金就好了吧

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齊紅老師 解答 2024-06-04 19:45

那你上面說補22年收入是啥 坐到今年 不就是今年的收入

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 19:50

就是22年沒做收入被稅務局查出來所以這個月分錄寫借應收賬款貸以前年度損益調整 貸應交稅費-應交增值稅 票要開掉是吧 然后要達到預警值要不要進項票收點進來補點滯納金 那以后稅務局看到我的賬他怎么知道我這是補前面的稅啊

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齊紅老師 解答 2024-06-04 20:00

可以 我們這邊當年的前六個月都可以 帶著對方給你繳納社保的證明 離職書

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齊紅老師 解答 2024-06-04 20:01

剛才的那個不是給你回復 回復錯人了

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齊紅老師 解答 2024-06-04 20:01

發(fā)票開不開都可以 需要補 你修改22年增值稅申報表 稅務局看出來是22年的收入 增值稅直接補繳納了

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 21:13

也就是說進項發(fā)票也不用收,銷項發(fā)票也不用開 直接修改22年增值稅申報表和所得稅納稅申報表 稅務局就能看出是22年的收入了是吧 補交的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-06-04 21:24

成本發(fā)票需要喲,你可以抵扣企業(yè)所得稅呀

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快賬用戶7052 追問 2024-06-04 21:29

你能不能把我上面問的問題全部回答完啊 你說發(fā)票開不開都可以那還要什么成本票啊

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齊紅老師 解答 2024-06-04 21:34

你有成本發(fā)票可以抵扣所得稅 少繳所得稅呀 還有如果是專票的話,他可以抵扣其他的項目 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費查補稅款 借應交稅費查補稅款 貸銀行借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費附加稅 借應交稅費附加稅貸銀行存款

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你這是后期補的嗎?還是在當月做的?當月做的話,照樣的還是核算你的稅負。根據(jù)你的稅負來認證發(fā)票。這個無票收入和有發(fā)票的一樣
2024-06-04
發(fā)出商品一般情況下是后期可以實現(xiàn)收入的 如果無法實現(xiàn)收入 可以不申報的 如果收入可以實現(xiàn),在實現(xiàn)的月份,不管是否開票都要申報收入的 不申報收入后期被查到要補稅的(小規(guī)模未達到起征點的除外) 收入實現(xiàn)以后,如果賬上不確認收入,稅務局無法通過賬表比對出是否異常, 但是稅務局查賬的話 還是也可能查出來的 查出來就可能是風險項目
2024-04-29
同學,你好 你做分錄的時候要備注清楚,補幾月的無票收入
2024-04-29
你好,正在回復題目,那就補充申報納稅申報表
2024-04-29
你好 既然是22年的,那應當補申報計入22年的收入和稅負率才是的。 看申報表(有所屬期),就知道是補以前月份 的了?
2024-06-05
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