您好,企業(yè)通過(guò)公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)(含縣級(jí))以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),用于慈善活動(dòng)、公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
老師您好→下面這道題中8500-5000,這個(gè)5000是什么呢?這里不懂,麻煩老師幫看下,謝謝老師辛苦了(≧?≦)/! 武某是一家上市公司的員工,2019年12月份取得工資薪金所得8500元,其從中拿出2000元通過(guò)非營(yíng)利的社會(huì)團(tuán)體捐贈(zèng)給嚴(yán)重遭受自然災(zāi)害的家鄉(xiāng),則武某當(dāng)月計(jì)算個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額為()元。 A、73.5 B、1050 C、3500 D、2450 【答案】:D 【解析】:個(gè)人將其所得對(duì)教育、扶貧、濟(jì)困等公益慈善事業(yè)進(jìn)行捐贈(zèng),捐贈(zèng)額未超過(guò)納稅人申報(bào)的應(yīng)納稅所得額的30%的部分,可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。捐贈(zèng)限額=(8500-5000)×30%=1050(元);小于實(shí)際捐贈(zèng)額2000元,所以稅前可以扣除的捐贈(zèng)額為1050元。 則武某當(dāng)月計(jì)算個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額=8500-5000-1050=2450(元)。
x公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),公司在該地投資500萬(wàn)元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過(guò)政府部]將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對(duì)雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%。假定該廠房折18年限20年,報(bào)廢時(shí)無(wú)殘值,無(wú)清理費(fèi)用及清理收入。X公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額1000萬(wàn)元(未扣除捐贈(zèng)額及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額為200萬(wàn)元。雙方除了這筆捐贈(zèng)再無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)X、Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān);(2)替X、Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對(duì)比前后稅負(fù)變化。
X公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),公司在該地投資500萬(wàn)元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過(guò)政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對(duì)雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%。假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無(wú)殘值,無(wú)清理費(fèi)用及清理收入。X公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額1000萬(wàn)元(末扣除捐贈(zèng)額及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額為200萬(wàn)元。雙方除了這筆捐贈(zèng)再無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)X、Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān)(2)替X、Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對(duì)比前后稅負(fù)變化。
司在該地投資500萬(wàn)建成了一棟廠房,于2011年12月通過(guò)政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司,這一行為對(duì)雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無(wú)殘值,無(wú)清理費(fèi)用及清理收入,公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額1000萬(wàn)元(未扣除捐贈(zèng)及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額為200萬(wàn)元,雙方除了這筆捐贈(zèng)再無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)x,Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān)。,(2)替Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對(duì)比前后稅負(fù)變化
X公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),公司在該地投資500萬(wàn)建成了一棟廠房,于2011年12月通過(guò)政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司,這一行為對(duì)雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無(wú)殘值,無(wú)清理費(fèi)用及清理收入,X公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額1000萬(wàn)元(未扣除捐贈(zèng)及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額為200萬(wàn)元,雙方除了這筆捐贈(zèng)再無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)X,Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān)。,(2)替X.Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對(duì)比前后稅負(fù)變化。
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
市發(fā)展基金會(huì)算是縣級(jí)以上公益組織嗎?怎樣查縣級(jí)以上公益組織有哪些部門?
您好,市發(fā)展基金會(huì)應(yīng)該屬于縣級(jí)以上公益組織
謝謝老師
?不客氣,如果問(wèn)題解決了,麻煩給個(gè)五星好評(píng),如果還有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn),謝謝。