你好,退稅就是根據(jù)你采購的進(jìn)項稅額來退。
老師,出口退稅計算怎么做的?我們出口的貨物 退稅率也是13%。這種情況它是根據(jù)收到的進(jìn)項發(fā)票全退嗎?
老師,你好。我想提問關(guān)于出口免退稅的問題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
老師,請問下,出口退稅率為0的貨物出口,出口發(fā)票應(yīng)如何開,進(jìn)項發(fā)票是做抵扣勾選還是做退稅勾選(進(jìn)項是13%的稅率)
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的進(jìn)項發(fā)票,不能退稅時,也是不能抵扣增值稅的嗎?
請問,出口銷售,發(fā)票是先報完出口退稅管理才能開具0稅率發(fā)票嗎。
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
但是我沒開具出口0稅率的發(fā)票可以退稅嗎
你沒有開發(fā)票也可以退稅的。
怎么根據(jù)進(jìn)項來退稅啊
就是出口企業(yè)它不是免征銷項稅額嗎,你采購的時候繳納了增值稅的進(jìn)項稅額就是退還你的進(jìn)項稅額。
我如何來申報把進(jìn)項稅額退出來呢
這個得錄入這個外貿(mào)申報系統(tǒng)來操作的
不能直接在國稅上操作嗎
得下載一個專門的退稅系統(tǒng)才可以操作。