你好,稅率是多少的?這個不考慮進(jìn)項抵扣的嗎?

我是小規(guī)模納稅人 開具5萬無元 百分之三的專票有增值稅減免嗎
小規(guī)模納稅人 開具百分之三的專票 專票有減免嗎
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
董孝彬老師,請回答,接剛在建工程的問題,現(xiàn)在是把之前入了預(yù)付賬款的工程款轉(zhuǎn)入在建工程?工程在今年才開始的,之前的都只入了預(yù)付賬款,都沒有轉(zhuǎn)在建工程的,是調(diào)原來的分錄,還是直接轉(zhuǎn)入?
買車按揭應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理,購車價1036000元,首付103600,保險8643.15購置稅免3萬后61681.42元
老師我們是商貿(mào)批發(fā)業(yè)之前會計增值稅稅負(fù)是0.08%,可以上調(diào)1%有風(fēng)險嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,就夫妻兩個人,每月個稅都申報了,但有時候工資沒發(fā)下來,但之前都是匯算清繳前補齊,這個季度企業(yè)所得稅申報表改了,需要填已計入成本的工資和實際支付的工資,這個不一致怎么辦?還有以后如果沒發(fā)工資,個稅申報零嗎?
老師企業(yè)所得稅報表,新出的事項1職工薪酬那,已計入成本費用的職工薪酬,還有一項是實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,都填0可以不
老師企業(yè)所得稅報表,新出的事項1職工薪酬那,已計入成本費用的職工薪酬,還有一項是實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,都填0可以不
老師企業(yè)所得稅報表,新出的事項1職工薪酬那,已計入成本費用的職工薪酬,還有一項是實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,都填0可以不
增值稅6個點,所得稅按5個點
你好,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半印花稅。你看下具體的是什么業(yè)務(wù)的,需不需要繳納。如果需要交的話,就按照哪一個交。我給你計算一下。
就按正常的稅率來算,要交稅
11.375%,附加稅按照6%,印花稅按照萬分之3減半來的。
6%加6%*6%加上萬分之3減半加5% anzhehejisuand
附加稅是增值稅的12%,印花稅就按萬分之三,增值稅6%所得稅5%
你好,這些算出來是11.75%的
你是怎么算的,我想的一個問題是,這些稅金加在票面上稅金還會產(chǎn)生稅的呀,無窮盡了,怎么搞
6%加6%乘以12%加5%加萬分之3,合計起來的。
想的一個問題是,這些稅金加在票面上稅金還會產(chǎn)生稅的呀,無窮盡了,怎么搞
我說的這個問題呢
兩種算法,6000÷1.06×11.75%?6000÷1.06。還有一種算法是6000÷1.06/(1-11.75%) 價稅合計
我說的是按你這個算法算出來開票金額,但是票面的稅額又和按6000算的不一樣的,隨之附加稅所得稅金額都不一樣了,無限循環(huán)了,怎么搞
你把稅款一塊兒開到發(fā)票里面,就會造成這一種。如果你不想無限循環(huán)的話,就不要給他開發(fā)票,稅款額外收取。
要開票也沒法解決是吧,總是我們吃虧
是的對的,是這個意思的。