您好,這個的話是要計提的,本月要計提下個月的
老師 計提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
您好,老師。在公司做兼職會計,一個月工資1200月。做工資薪金,掛管理費用可以嗎。計提 借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
工資是本月計提本月的,次月發(fā)放上月的嗎?計提時:借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。是這樣嗎?
老師,上月計提工資,下月發(fā)放分錄計提時借:管理費用一工資,貸應(yīng)付工資,下月實際發(fā)放時要紅沖計提?下月發(fā)放工資分錄借:應(yīng)付工資,貸銀行存款這樣對?
預(yù)提員工工資的會計分錄 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 等下月發(fā)放的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計入哪個一級科目以及二級明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標(biāo)呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
是我上面發(fā)的那樣做賬嗎?
嗯對,是那樣計提的,沒錯