你好,直接借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資4250-141.67。
某員工應(yīng)發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 (發(fā)放工資已經(jīng)扣除)罰款200元 實(shí)際發(fā)放工資4400元 會計分錄怎么寫
老師 我想請教下計提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應(yīng)該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個人承擔(dān)的社保400元 實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資是7600元 本月計提工資的會計分錄應(yīng)該怎么寫呢,下個月發(fā)放的時候 會計分錄又應(yīng)該怎么寫呢
老師,員工借支1000元,等發(fā)工資從工資扣除1000元,假如工資5萬,從計提到發(fā)放工資怎么寫完整分錄
老師,應(yīng)發(fā)工資是8984元,扣了員工遲到罰款160元,實(shí)發(fā)工資是8824元,我按應(yīng)發(fā)工資申報工資了,那計提工資和發(fā)放工資怎么寫分錄呢
發(fā)放上月工資。應(yīng)發(fā)工資55000元,代扣個人所得稅69元,代扣應(yīng)繳納社保和公積金6611元,實(shí)發(fā)工資48320元,怎么寫分錄。
為了讓兒子進(jìn)入重點(diǎn)學(xué)校學(xué)習(xí),楊先生計劃3年后在湖里區(qū)購買一套學(xué)位房,已知湖里區(qū)的學(xué)位房房屋均價為21000元/平方米。通過向?qū)I(yè)理財師咨詢,貸款后的月供/月稅后收入的比值最多不能超過25%。由于是貸款購買的第二套房子,房貸利率要上調(diào)至7%,貸款期限為20年,采用等額本息還款法。楊先生計劃將全部的活期存款用來作為購房準(zhǔn)備金(假設(shè)年投資收益率為9.5%)。(且已知全部存款額為35000,今年結(jié)余資金為258603.7548)要求:1.分析楊先生的購房需求,確定其購房總價;2.計算每月月供。(計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,整數(shù)取整,月收支均為年收支的十二分之一)3.給出投資報酬率假設(shè),可負(fù)擔(dān)首付款,可負(fù)擔(dān)買房總價,可負(fù)擔(dān)房屋貸款額4.確定還款方式以及首期還款額
老師,您好!個稅逾期申報了,怎么申辯?
老師,一張10元的收據(jù)用不用粘在粘貼單上,直接粘在費(fèi)用單上可以嗎
老師,每小時加班費(fèi)按基本工資計算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風(fēng)險預(yù)警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費(fèi)0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
考勤扣款,請假扣款這些都不需要做了。
看不懂,老師
要麻煩幫我把數(shù)字寫上去,我才好分析
哦,我給你寫著數(shù)字呀, 借管理費(fèi)用,工資4250-141.67, 貸應(yīng)付職工薪酬,工資4250-141.67。
第一個雖然我上面給你只寫了貸方,但是借貸必須是平衡的。它兩個是一樣的。
扣回工資跟發(fā)放工資的分錄怎么寫
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資4250, 借應(yīng)副職工薪酬,工資141.67 貸管理費(fèi)用141.67??床欢@一個結(jié)果,直接看這個吧。第一個是計提工資,第一個二個是沖回工資。
計提不是用用發(fā)工資來計提嗎?
那這實(shí)際發(fā)的工資跟計提工資不一樣,該怎么處理?
我的意思是,實(shí)際發(fā)到手的加上個人負(fù)擔(dān)的社保加個稅,加上個人負(fù)擔(dān)的公積金,這個做計提工資,然后考勤扣款就不用體現(xiàn)了。你想體現(xiàn)我也給你寫了。
紅沖呀,我上面給你寫了紅沖的。
借應(yīng)付職工薪酬,工資141.67 貸管理費(fèi)用141.67
已經(jīng)給你列出來了。
借應(yīng)付職工薪酬,工資141.67 貸管理費(fèi)用141.67 如果分錄是這樣寫的話,相當(dāng)于沒有扣啊 計提時 借:管理費(fèi)用4250 貸:應(yīng)付職工薪酬4250 扣回時 借:管理費(fèi)用141.67 貸:應(yīng)付職工薪酬負(fù)的141.67 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬4250 應(yīng)付職工薪酬-141.67 貸:銀行存款4108.33 是不是這樣 老師?
是的,對的,是這么做的。
你剛才寫的是正數(shù)
借:管理費(fèi)用141.67 貸:應(yīng)付職工薪酬負(fù)的141.67 這兩個都需要寫復(fù)數(shù),因為我做的是相反的, 相反的,還需要寫負(fù)數(shù)
我還是懵的
老師,你幫我看一下我寫的這分錄是不是錯了?
扣的是后勤部門對嗎?如果是的話,上面的是正確的呀。
扣的是管理人員工資,但是我寫的這個分錄跟你剛才跟我說的不一樣
我就越來越頭懵了
就是這個分析不了,頭懵
咱倆的怎么不一樣?你說一下區(qū)別。你的管理費(fèi)用放到了接發(fā)負(fù)數(shù),我的放到了貸方,是不是一個意思?
哦,我頭是懵的,剛才不會理解老師
給你寫了,你能理解哪一種?你理解你這種,你做你這種就是啦。借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用一個樣, 怎么不一樣?借方負(fù)數(shù)是不是貸方?你先回復(fù)這一個可以嗎?借方復(fù)數(shù)是不是貸方?