您好,貸實(shí)收資本甲公司一100萬(wàn),貸,實(shí)收資本乙公司100萬(wàn)
老師,甲乙各出資100萬(wàn),成立公司,公司去注冊(cè)時(shí)注冊(cè)資本為100萬(wàn)。我的實(shí)收資本要和注冊(cè)資本一致嗎?我做帳時(shí)實(shí)收資本為多少!謝謝
老師您好,如甲乙丙三人分別出資200萬(wàn)、100萬(wàn)、100萬(wàn)成立一個(gè)商貿(mào)公司,后公司以公司資金收回乙100萬(wàn)股份,請(qǐng)教老師這個(gè)賬務(wù)咋處理。只做:借 實(shí)收資本-乙 100萬(wàn),貸 銀行存款 100萬(wàn)元,那實(shí)收資本總額就不對(duì)啊
如甲乙丙三人分別出資200萬(wàn)、100萬(wàn)、100萬(wàn)成立商貿(mào)公司,后公司用流動(dòng)資金收回股東乙100萬(wàn)股份。請(qǐng)教陳老師,賬務(wù)咋做,如只做 借實(shí)收資本一乙股東100萬(wàn) 貸銀行存款100萬(wàn) 那實(shí)收資本總額少100萬(wàn)。
老師,甲公司可以投資100萬(wàn)給乙公司,乙公司做實(shí)收資本入賬嗎
老師 甲實(shí)繳資本400萬(wàn) 乙實(shí)繳資本200萬(wàn),工商變更及實(shí)繳為甲實(shí)際500萬(wàn) 丙100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí):借:實(shí)收資本-乙200 貸:資本公積 200 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本丙100 實(shí)收資本甲100
公司只經(jīng)營(yíng)半年現(xiàn)在要注銷(xiāo),有10多萬(wàn)營(yíng)業(yè)額,預(yù)收賬款還有4000多,能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,甲方原先是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在變成了一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方讓我們?cè)乳_(kāi)工程發(fā)票作廢重開(kāi),這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家醫(yī)療診所,一般納稅人,2023年成立至今,一直都是流水賬,現(xiàn)在從新梳理賬目,發(fā)現(xiàn)有增值稅未抵扣,請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整賬目
毛利率和凈利率下降,凈利潤(rùn)率上漲。銷(xiāo)售額增長(zhǎng)幅度小于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。費(fèi)用方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個(gè)貸款報(bào)表?因?yàn)槲覀兘o的不是完全真實(shí)的,有點(diǎn)小幅度改動(dòng)!請(qǐng)問(wèn)我該怎么解釋啊
你好,老師,對(duì)公戶(hù)信息可不可以用私戶(hù)付款嗎?老板娘總說(shuō)私戶(hù)付不了公戶(hù)呢
老師,就是老板還有個(gè)蜜雪冰城奶茶店M。但是這個(gè)老板用的是A營(yíng)業(yè)執(zhí)照和用B的商標(biāo)使用權(quán)經(jīng)營(yíng)。這個(gè)奶茶店的集團(tuán)總部給這個(gè)奶茶店供貨途徑是直接給到B,再由B給到奶茶店。然后老板是把錢(qián)直接打給B,B再把錢(qián)給總部集團(tuán),但是總部集團(tuán)開(kāi)票直接開(kāi)給B,這樣M的發(fā)票怎么取得,B給他開(kāi)嗎@董孝彬老師
老師,香港公司在國(guó)內(nèi)公司持股80%,請(qǐng)問(wèn)到時(shí)分紅會(huì)上所得稅嗎?
毛利率和凈利率下降,凈利潤(rùn)率上漲。銷(xiāo)售額增長(zhǎng)幅度小于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。費(fèi)用方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個(gè)貸款報(bào)表?因?yàn)槲覀兘o的不是完全真實(shí)的,有點(diǎn)小幅度改動(dòng)!請(qǐng)問(wèn)我該怎么解釋啊
老師,我們有個(gè)客戶(hù)退了一批貨,我們票已經(jīng)開(kāi)完。是兩年錢(qián)的貨,退回來(lái)單價(jià)比以前賣(mài)出去少。我可不可以不紅沖發(fā)票,直接相當(dāng)于我們買(mǎi)他們的貨,他們給我們開(kāi)發(fā)票可以嗎?
買(mǎi)的二手皮卡車(chē)余值12000,入固定資產(chǎn)還需計(jì)提折舊嗎
我去年分錄是借實(shí)收資本\\甲公司100萬(wàn),貸,實(shí)收資本乙公司100萬(wàn),可以嗎?不
您好,可以的,錯(cuò)不了,
不反結(jié)賬到2023直接在24年5月記賬調(diào)整可以嗎?
您好,不用反結(jié)賬也不用調(diào)整了,這個(gè)分錄又沒(méi)錯(cuò)
因?yàn)橘J方,實(shí)收資本應(yīng)為丙公司,我講在555月調(diào)整,正負(fù),就不反結(jié)賬可以嗎?
您好,我明白您的意思,貸方負(fù)就是借方正,分錄沒(méi)有錯(cuò),我們沒(méi)?有必要去調(diào)整,只是一般實(shí)收資本是在貸方的, 我們這樣一調(diào)整,又出現(xiàn)一相分錄的實(shí)收資本在借方,
實(shí)收資本單位名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了,
您好,就是把甲調(diào)為乙 貸實(shí)收資本甲公司一100萬(wàn),貸,實(shí)收資本乙公司100萬(wàn), 借,實(shí)收資本甲公司100萬(wàn),貸,實(shí)收資本乙公司100萬(wàn) 這2個(gè)分錄是等效的嘛,都調(diào)整過(guò)來(lái)了
在5月調(diào)可以嗎?
您好,在5月調(diào)可以的哦,