您好,貸實(shí)收資本甲公司一100萬,貸,實(shí)收資本乙公司100萬

老師您好,如甲乙丙三人分別出資200萬、100萬、100萬成立一個(gè)商貿(mào)公司,后公司以公司資金收回乙100萬股份,請(qǐng)教老師這個(gè)賬務(wù)咋處理。只做:借 實(shí)收資本-乙 100萬,貸 銀行存款 100萬元,那實(shí)收資本總額就不對(duì)啊
如甲乙丙三人分別出資200萬、100萬、100萬成立商貿(mào)公司,后公司用流動(dòng)資金收回股東乙100萬股份。請(qǐng)教陳老師,賬務(wù)咋做,如只做 借實(shí)收資本一乙股東100萬 貸銀行存款100萬 那實(shí)收資本總額少100萬。
老師,甲公司可以投資100萬給乙公司,乙公司做實(shí)收資本入賬嗎
老師 甲實(shí)繳資本400萬 乙實(shí)繳資本200萬,工商變更及實(shí)繳為甲實(shí)際500萬 丙100萬 請(qǐng)問做賬時(shí):借:實(shí)收資本-乙200 貸:資本公積 200 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本丙100 實(shí)收資本甲100
股權(quán)轉(zhuǎn)讓:乙公司把丙公司的股權(quán)70萬轉(zhuǎn)讓給甲公司,以300萬轉(zhuǎn)讓,之前乙公司在丙公司有資本公積10萬,同時(shí)乙公司又買入甲公司的股權(quán),以同價(jià)300萬買入,其中100萬入甲的實(shí)收資本,剩200萬入資本公積。我現(xiàn)在做丙和甲的賬:丙公司賬:借:實(shí)收資本-70萬(乙) 貸:實(shí)收資本-70萬(甲) 借:資本公積-10萬(乙) 貸:資本公積-10萬(甲) 甲公司賬:借:長投(丙)300萬 貸:其他應(yīng)付(乙)300萬 借:其他應(yīng)付(乙) 300萬 貸:實(shí)收資本(乙)100萬 資本公積200萬 這樣做賬對(duì)嗎?相當(dāng)于乙公司拿丙公司的股權(quán)對(duì)價(jià)換甲公司的股權(quán)。
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


我去年分錄是借實(shí)收資本\\甲公司100萬,貸,實(shí)收資本乙公司100萬,可以嗎?不
您好,可以的,錯(cuò)不了,
不反結(jié)賬到2023直接在24年5月記賬調(diào)整可以嗎?
您好,不用反結(jié)賬也不用調(diào)整了,這個(gè)分錄又沒錯(cuò)
因?yàn)橘J方,實(shí)收資本應(yīng)為丙公司,我講在555月調(diào)整,正負(fù),就不反結(jié)賬可以嗎?
您好,我明白您的意思,貸方負(fù)就是借方正,分錄沒有錯(cuò),我們沒?有必要去調(diào)整,只是一般實(shí)收資本是在貸方的, 我們這樣一調(diào)整,又出現(xiàn)一相分錄的實(shí)收資本在借方,
實(shí)收資本單位名稱寫錯(cuò)了,
您好,就是把甲調(diào)為乙 貸實(shí)收資本甲公司一100萬,貸,實(shí)收資本乙公司100萬, 借,實(shí)收資本甲公司100萬,貸,實(shí)收資本乙公司100萬 這2個(gè)分錄是等效的嘛,都調(diào)整過來了
在5月調(diào)可以嗎?
您好,在5月調(diào)可以的哦,