兩種做法,選擇不抵扣勾選直接加稅,合計做賬 或者是認(rèn)證之后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出都行。

如果進(jìn)項發(fā)票用于個人消費,賬務(wù)上進(jìn)項稅額是不是要轉(zhuǎn)出,那勾選平臺進(jìn)項發(fā)票要勾選發(fā)票不抵扣嗎?
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會計上做了進(jìn)項再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問增值稅專票如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認(rèn)證抵扣?
老師 收到普票全額入賬 收到專票可以抵扣的不含稅入賬 如果不能抵扣的是不是也可以不含稅入賬 然后勾選不抵扣勾選 就不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了
老師,采購牛奶下午茶,在電子稅務(wù)局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報做進(jìn)項轉(zhuǎn)出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關(guān)注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務(wù)處理是直接稅額并入管理費用做賬,還是一樣要做進(jìn)項,然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的步驟
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)