當(dāng)自然人房屋被拍賣并需要過戶給銀行時(shí),涉及的稅款主要包括以下幾種: 契稅: 契稅是房屋買賣時(shí)需要向國家繳納的稅費(fèi),無論是商品房還是存量房的買賣都需要繳納。 根據(jù)參考文章1和2,契稅的具體比例會(huì)根據(jù)購房者的購房時(shí)間、購房單價(jià)、購房面積、是否首次購房等因素來確定。但對于拍賣房產(chǎn),一般來說契稅的繳納比例可能會(huì)較高,大致在1.5%到3%之間。 計(jì)算公式:契稅 = 房屋拍賣成交價(jià) × 契稅稅率(根據(jù)具體情況確定)。 個(gè)人所得稅: 對于個(gè)人轉(zhuǎn)讓自用5年以上、并且是家庭唯一住宅的情況,免征個(gè)人所得稅。但拍賣房產(chǎn)通常不滿足這一條件。 根據(jù)參考文章2和3,個(gè)人所得稅的繳納比例取決于房屋原值和現(xiàn)值的差額,通常按照盈利部分的20%或房款的1%來繳納。然而,在拍賣房產(chǎn)的情況下,由于通常沒有明確的“原值”可供參考,可能需要根據(jù)拍賣成交價(jià)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的評估來確定。 計(jì)算公式:個(gè)人所得稅 = (房屋拍賣成交價(jià) - 稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的原值)× 20% 或 房屋拍賣成交價(jià) × 1%(具體比例需根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定)。 印花稅: 印花稅是針對合同或者具有合同性質(zhì)的憑證、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等所收的一類稅費(fèi)。 根據(jù)參考文章1和2,買賣雙方各需繳納房價(jià)款的0.05%作為印花稅。 計(jì)算公式:印花稅 = 房屋拍賣成交價(jià) × 0.05% × 2(買賣雙方各繳)。 土地增值稅: 個(gè)人轉(zhuǎn)讓非住宅類房產(chǎn)時(shí)可能需要繳納土地增值稅。但對于住宅類房產(chǎn),如果滿足一定條件(如自用滿5年且為唯一住宅),可能免征。 土地增值稅的計(jì)算方法相對復(fù)雜,需要根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定來確定。 計(jì)算公式(如需繳納):應(yīng)納土地增值稅額 = 計(jì)稅價(jià)格 × 核定征收率(具體比例需根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定)。 其他費(fèi)用: 除了上述稅費(fèi)外,還可能涉及其他費(fèi)用,如交易手續(xù)費(fèi)(按房屋建筑面積6元/平方米計(jì)算)、房屋產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)(一般為80元)、房屋評估費(fèi)(按評估額的0.5%繳納)等。
甲方用一套房抵服務(wù)費(fèi),是普通住宅,公司收到后會(huì)賣出去,這個(gè)抵給個(gè)人還是公司,在稅務(wù)上能享受到優(yōu)惠?具體的稅是怎么計(jì)算的?我們公司或個(gè)人收到這套房需要繳納哪些稅?
個(gè)體戶老板今年5月份賣了一套自己的房子,個(gè)人所得稅已繳納并已完成過戶(房產(chǎn)證名字是個(gè)體戶老板一個(gè)人的)。 另該個(gè)體戶老板名下一直有一個(gè)個(gè)體戶公司,年開票也就10幾萬,自從賣了這套房之后個(gè)體戶所屬的稅務(wù)局那邊說一直在跳出來提醒說這個(gè)個(gè)體戶公司開票銷售額超過500萬了,這樣的情況需要怎么解決呢?需要解決嗎?
我們公司是個(gè)小規(guī)模,投資成立了個(gè)體戶做超市,超市的裝修,人員工資,所有費(fèi)用都由公司出,公司給超市送貨,超市賣貨款通過收銀系統(tǒng)直接打到公司賬戶上,這兩個(gè)公司要怎么做賬報(bào)稅呢?我需要做賬分錄和如何報(bào)稅,報(bào)哪些稅。
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請問老師這個(gè)說話不對吧?請問最新政策是什么呢。謝謝
老師您好,我公司從事建筑裝飾工程,現(xiàn)在甲方要用房子抵工程款,1、請問這個(gè)都需要哪些流程,需要繳納哪些稅費(fèi)呢?2、現(xiàn)在公司已經(jīng)把所有工程款開給甲方,他們是突然決定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想過戶到公司賬戶上,直接委托他們幫忙對外賣掉,如果這樣,賣掉房子的金額肯定要低于已給甲方開具的工程款的金額,所以這種情況如何處理呢,是先過戶到公司賬戶然后再委托對外出售呢,還是對方賣掉后,公司賬上的差額直接做壞賬進(jìn)入損益呢!謝謝
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元