同學你好 其他應付款要付完清零的
老師,你好,我的資產(chǎn)負債表的問題有點不懂。 本期我們發(fā)生的業(yè)務只有收到15000 的銀行存款 計入了實收資本 其他的就是費用了,費用在結束的時候轉入了本年利潤?,F(xiàn)在月底了,銀行存款的余額只剩9815.44相當于資產(chǎn)只有9815.44,但所有者權益類有15000中間的差額應該怎么在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)
公司要注銷,有應付職工薪酬和銀行存款,將應付職工薪酬和現(xiàn)金全部調整到未分配利潤,求完整分錄(整個資產(chǎn)負債表, 僅保留應交稅金科目余額,其他不動)
【案例導人】已知:2022年5月31日,福喜公司有關資產(chǎn)、負債和所有者權益科目余額表如下:科目庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款原材料車存商品固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)要求:請編制資產(chǎn)負債表。借方1000005000002000003000001500039500070000240000300000150000科目貸方50000800004000010000300000100002500002000003300001000000壞賬準備(應收賬款)累計折舊累計攤銷材料成本差異短期借款應付票據(jù)應付賬款應付職工薪酬長期借款實收資本資產(chǎn)負債表(簡表)2022年5月31日期末余額單位:元資產(chǎn)貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款存貨流動資產(chǎn)合計負債和所有者權益豆期借款應付票據(jù)應付賬款應付職工薪酬流動負債合計長期借款非流動負債合計負倩合計期末余額固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計【提示】貨幣資金=交易性金融資產(chǎn)=應收票據(jù)=應收賬款=
老師,請教一下,我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,資產(chǎn)負債表里只有長期待攤費用一個項目,沒有一年內到期的非流動資產(chǎn)這個項目,我怎么在負債表上填列長期待攤費用余額?
老師請問公司沒有開票注銷時哪些科目得調整,資產(chǎn)負債表里,應付職工薪酬期末余額321.65元, 其他應付款84972.15元(股東轉入交社保用) 這兩個科目需要清零嗎?怎么清
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構付款,報關單怎么做?
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
其他應付款就是借老板錢用于前期經(jīng)營,金額=長期待攤費用+現(xiàn)金,這個應該如何調整?
借:長期待攤費用 貸:其他應付款 貸:現(xiàn)金?
非常感謝 !
滿意請給五星好評,謝謝