您好,不合適,這是處置賣價一個分錄,后面那個分錄是結轉固定資產清理的余額
你好老師 處置時發(fā)生費用5萬,,, 借:銀行存款 115 貸:固定資產清理 75 資產處置損益 40 這一個會計分錄能分開寫成這兩個嗎: 借:固定資產清理 5 貸:銀行存款 5 借:銀行存款 120 貸:資產處置損益 40 固定資產清理 80
老師,這個題目在最后處置時候寫分錄能不能這樣寫? 借:固定資產清理 106.25 累計折舊53.75 固定資產減值準備 50 貸:固定資產 210。 借:固定資產清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產清理 80 應交稅費——應交增值稅(銷項)2 (老師,題中說的是相關稅費2萬,但是如果寫到固定資產清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫) 借:資產處置損益 28.25 貸:固定資產清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎?
老師好,這個題目我這樣寫分錄對嗎? 借:固定資產清理 88 累計折舊 364 貸:固定資產452。 借:固定資產清理 8 貸:銀行存款 8。 借:銀行存款 169.5 貸:固定資產 150 應交稅費-應交增值稅(銷項)19.5 借:固定資產清理 54 貸:資產處置損益 54
入賬借:固定資產清理75835.64累計折舊161769.01貸:固定資產237604.65借:銀行存款100000貸:固定資產清理75835.64資產處置損益24164.36我按這方式入賬,可這資產未使用,沒計提過折舊
請問,處置固定資產 ①借 固定資產清理 12 累計折舊 2 貸 固定資產 14 ②借銀行存款 13 貸 固定資產清理 13 ③ 借固定資產清理 1 貸 營業(yè)外收入-固定資產處置收益 1 是這樣做分錄嗎
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯單位 關聯表是不是就不用填了