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我們是外貿(mào)企業(yè),一筆進項發(fā)票已出口認證,也退了一部分稅,但是里面有一部分自己領(lǐng)用當(dāng)樣品,要怎么處理

2024-05-29 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-29 18:00

您好!這個自己領(lǐng)用的部分,沒有退稅的吧 這個不退稅就行

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快賬用戶6614 追問 2024-05-29 18:01

沒退稅,稅務(wù)要不要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,還是一直放著,賬上要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:03

你好!這個不一定轉(zhuǎn)內(nèi)銷。可以當(dāng)庫存。以后出口也行

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快賬用戶6614 追問 2024-05-29 18:04

確定不出口,是留著庫存里面,還是自己領(lǐng)用做到研發(fā)費用

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:06

你好!這樣的話,就正常做購進,做進項。以后抵扣

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快賬用戶6614 追問 2024-05-29 18:38

已經(jīng)出口認證了,也退了一部分稅,是一部分自己領(lǐng)用,那進項怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:46

當(dāng)已認證并退稅的商品轉(zhuǎn)為自己使用時,確實需要進行會計分錄的調(diào)整,以反映這一資產(chǎn)用途的改變。以下是根據(jù)參考文章提供的信息,對于這種情況的會計分錄調(diào)整步驟: 分錄調(diào)整步驟 1. 反向處理原先的出口退稅分錄 原先收到退稅款時,會計分錄為: plaintext復(fù)制代碼 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 現(xiàn)在需要將這部分分錄進行反向處理,即: plaintext復(fù)制代碼 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:銀行存款 2. 調(diào)整進項稅額轉(zhuǎn)出 原先將進項稅額從出口退稅科目轉(zhuǎn)出時,會計分錄可能是這樣的(具體取決于實際退稅額和購進時的增值稅額關(guān)系): plaintext復(fù)制代碼 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在需要將這部分進項稅額從出口退稅科目中調(diào)整出來,并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的會計科目(如庫存商品轉(zhuǎn)自用后,可能進入“在建工程”、“管理費用”等科目)。但具體的會計科目取決于公司如何使用這些商品。假設(shè)這些商品轉(zhuǎn)為了管理費用,則分錄可能如下: plaintext復(fù)制代碼 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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您好!這個自己領(lǐng)用的部分,沒有退稅的吧 這個不退稅就行
2024-05-29
那你對應(yīng)的進項發(fā)票勾選了嗎?
2024-06-17
你好,直接外購出口的不可以退市,你只能免稅,對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-06-05
你好,那你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,因為你對應(yīng)的進項沒有一只申報增值稅,不操作出口退稅申報。
2023-09-27
同學(xué)你好 你要做出口免稅還是視同內(nèi)銷
2024-12-12
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