同學,你好 你先看賬,看賬實是否一致 看申報表,是否都按實申報
老師你好,我有個問題想問一下您。就是我們公司是一家工業(yè)企業(yè),然后呢,現(xiàn)在有一筆業(yè)務不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個東西在別人那里加工,然后那個原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個我要做賬的話,該怎么做呢?因為那個原材料沒有回來,我就想著那個是直接做那個委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
老師好,請教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報個稅,之前有問過之前的財務,說是公司沒有核定個稅,所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報個稅嗎還是
老師,想咨詢個問題! 我們公司碩博是做批發(fā)零售行業(yè)的,一人有限公司! 現(xiàn)在老板想著在注冊個家族控股公司(老板和他兒子兩人股東)成為碩博的股東! 1.方面為了以后碩博的盈利可以直接給控股公司分紅避免交分紅稅 2.方面說碩博是1人公司以后有風險承擔的雖然是有限責任,如果分不清個人財產(chǎn)跟企業(yè)財產(chǎn),個人財產(chǎn)也要受牽連。 領導說有沒有必要這樣做!讓我拿出方案! 您給解答下唄
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度,我發(fā)現(xiàn)2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發(fā)票支撐,現(xiàn)在一直讓老板去補這個暫估發(fā)票進來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑,現(xiàn)在我是這家賬務的財務負責人,我有點擔心我有風險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度,我發(fā)現(xiàn)2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發(fā)票支撐,現(xiàn)在一直讓老板去補這個暫估發(fā)票進來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑,現(xiàn)在我是這家賬務的財務負責人,我有點擔心我有風險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?要是暫估發(fā)票補不進來,怎么處理企業(yè)所得稅匯算清繳才合規(guī)呢?
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負債表上的其他應付款要怎么處理,公司是去年注冊的,至今都沒有實收資本,費用一直是向股東借的款,掛在其他應付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開票收入,現(xiàn)稅務讓自查,請問自查報告怎么寫?有模板嗎?還有從哪幾個方面考慮自查?
24年度增值稅申報表比財務報表金額少兩萬,現(xiàn)在匯算清繳對不上,咋辦?財務報表還還可以更正申報,但增值稅是不能更正了的
我要學習沙石會計實操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關準備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無關聯(lián)第三方手中購入,支付購買價款四百五十萬元。當日丙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值等于公允價值為 700 萬元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報表中,可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為 850 萬元,等于其公允價值。其中股本 200 萬元、資本公積 300 萬元、盈余公積 150 萬元、未分配利潤 200 萬元。假定盈余公積和未分配利潤均為 2018 年 1 月 1 日后確認的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個別報表資本公積貸方余額為 450 萬元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請計算長期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級 然后現(xiàn)在記賬公司想學習幾個月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會計工作嗎,我都35歲了,感覺特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫存商品還是原材料?到時出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值率是多少
老師好,我們公司自己同時研發(fā)幾個項目,算是集中研發(fā)嗎?研發(fā)費用加計扣除的資料還需要留存相關的資料嗎?
老師租房去稅局帶來發(fā)票稅點是多少怎么計算一個月房租大概1500元
那跟公司的一些往來是不是也要注意一下呀,就是應收應付 預收預付這些
同學,你好 是的,要注意的
例如這些 還需要注意些什么呀,就是能讓自己盡快上手 接管財務,您這邊可以憑您的經(jīng)驗告訴我一下嗎?謝謝。
同學,你好 就是要做到賬實相符,你至少今年的賬要全部過一遍,應收應付大客戶要核實一下
那就是假如說入職這個公司了,首先就是要看他的應收應付 預收預付這些往來唄?那是看科目余額表嗎?還是看明細賬?
同學,你好 看明細賬
除了看明細賬 其他的呢?還需要注意什么嗎
同學,你好 比如銀行存款、庫存現(xiàn)金、庫存商品、固定資產(chǎn) 都要實物核對
收到,謝謝
不客氣,祝工作順利