? ? 105000表(四)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出(填寫A105060) 填寫A105060
老師 你好 企業(yè)所得稅匯算清繳 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費調(diào)整明細表里的 不允許扣除廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出怎么填?
老師,請問我司要調(diào)整2017年的匯算清繳申報表的廣告費,是要怎么操作呢
老師您好,我在做年度匯算清繳,我單位是小微企業(yè),請問有廣告費支出需要填寫這個表嗎?
老師好,請問匯算清繳的營業(yè)外支出部分要調(diào)增的話,填在納稅調(diào)整項目表哪里呢
老師請問廣告費支出匯算清繳怎么填呢,本年有21萬的廣告費,填在哪幾項呢
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負債和賬外備查登記進行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
那里寫的保險填寫 A105060
不是,所有的公司廣告宣傳費都得填報那個
那里有個本年扣除限額速算基數(shù)啥意思?怎么填?
?本年扣除限額速算基數(shù)就是銷售的不含稅收入
哦,那就是不含稅的開票金額,預(yù)售的沒開發(fā)票的也算么?
老師,請問你答疑時間是周幾幾點到幾點?
你做賬計入主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的都算
老師,我們是銷售改建廠房,計入了營業(yè)外收入,發(fā)生的傭金、業(yè)務(wù)招待費可否算籌建期間開班費稅前扣除呢?
銷售(營業(yè))收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入%2B視同銷售收入,但是不包括各項營業(yè)外收入。 01企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除;發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。
那速算基礎(chǔ)就不包括營外收了?改建擴建廠房算是籌建嗎?傭金服務(wù)費能全額扣嗎?
給代理支付的售樓提成算是銷售費用還是傭金服務(wù)費呢?還是改擴建籌辦費?我搞不清楚。
是的,不包括營業(yè)外收入,發(fā)生的改建費用計入在建工程,銷售過程過程的宣傳費可以按銷售收入12%扣除的,那個招待費按正常的限額扣除。你們的公司已經(jīng)成立,現(xiàn)在只是部分改建車間,不屬于籌辦期
老師,那我的銷售費用里有傭金,銷售費用可以稅前扣除,傭金不用調(diào)整吧?
是的,沒有其他銷售收入,傭金不能扣除
有營外收,可以扣除吧?銷售費用不是可以全額扣除的么?
傭金需要按項目收入的5%計算扣除
他是銷售費用,不能全額扣除嗎?
銷售費用里邊的:傭金不能全額扣除的,還有廣宣費,業(yè)務(wù)招待費