增值稅即征即退不屬于不征稅收入
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅即征即退的金額,計(jì)入哪個(gè)科目,這個(gè)退的增值稅屬于不征稅收入嗎?
你好..我申報(bào)咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報(bào)表.發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)那張表里面..已經(jīng)把銷(xiāo)售軟件收入填寫(xiě)在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒(méi)有繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅額..那我在學(xué)堂實(shí)操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒(méi)有理解好嗎
增值稅即征即退,在所得稅匯算清繳表中是填在政府補(bǔ)助利得吧,然后在納稅調(diào)整表中填45行調(diào)減金額,但是出來(lái)一對(duì)問(wèn)題
老師,即征即退回來(lái)的增值稅記到營(yíng)業(yè)外收入里了,在匯算里填到哪個(gè)表哪行,謝謝
老師,增值稅即征即退屬于不征稅收入嗎?在匯算清繳時(shí)哪張表填寫(xiě)調(diào)減?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
我們公司還有社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入屬于不征稅收入嗎?
這個(gè)?穩(wěn)崗補(bǔ)貼不屬于不征稅收入
增值稅即征即退收入?yún)R算清繳不用調(diào)減的是吧?
這個(gè)不用調(diào)整的哦