您好,廠房在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)需要錄入卡片
自建廠房的在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)需要注意哪些方面?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),是先建固定資產(chǎn)卡片嗎,變動(dòng)方式是購(gòu)入?
我們裝修廠房,裝修辦公樓用的材料以及施工方我們做的在建工程里面的,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),怎么做呢,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的年限及折舊率多少,要在固定資產(chǎn)卡片錄入嗎
請(qǐng)問(wèn)之前在固定資產(chǎn)系統(tǒng)卡片錄入由在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),數(shù)字是估計(jì)的,現(xiàn)在要減少固定資產(chǎn),折舊要沖回嗎,在系統(tǒng)怎么修改
固定資產(chǎn)改造,轉(zhuǎn)入在建工程,卡片如何處理?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
錄入的時(shí)候資產(chǎn)名稱叫什么呢
錄入的時(shí)候資產(chǎn)名稱叫廠房
折舊費(fèi)用分配科目是管理費(fèi)用嗎?還是在建工程?
折舊費(fèi)用分配科目是管理費(fèi)用
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利
那如果2023年還有發(fā)生一點(diǎn)在建工程業(yè)務(wù) 可以在2022年12月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?還是一定要沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù) 全部完工之后才能結(jié)轉(zhuǎn)?
您好,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)才結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)