對的,是的,需要開發(fā)票,你銷售給對方。
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報相關(guān)的稅費,還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
3. 甲公司與乙公司簽訂一份商品購銷合同,貨款 200000 元,增值稅 26000 元。乙公司簽發(fā)了一張面值 226000 元的普通支票(已劃線)給甲公司。甲公司持支票到銀行辦理兌現(xiàn)時,銀行發(fā)現(xiàn)乙公司的銀行存款只有1000元,后經(jīng)查乙公司應(yīng)收另一家公司的貨款尚未到賬,造成存款不足,以至無法支付甲公司的貸款。問題:乙公司是否應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任?應(yīng)承擔(dān)哪些法律責(zé)任?
白云有限責(zé)任公司與藍天有限責(zé)任公司屬于不同的企業(yè)集團,兩者之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2019年7月31日,白云有限責(zé)任公司以賬面價值3000萬,公允價值為5000萬元的固定資產(chǎn)作為對價取得藍天有限責(zé)任公司80%的股權(quán),成為藍天有限責(zé)任公司的最大股東,藍天有限責(zé)任公司繼續(xù)保持獨立法人資格。購買日,藍天有限責(zé)任公司有關(guān)資產(chǎn)負債情況如下:賬面價值公允價值銀行存款1500萬元1500萬元應(yīng)收賬款2500萬元2800萬元固定資產(chǎn)1000萬元1300萬元應(yīng)付帳款400萬元400萬元實收資本1500萬元1500萬元資本公積500萬元500萬元盈余公積2400萬元400萬元未分配利潤2000萬元2600萬元另有資料如下:白云有限責(zé)任公司應(yīng)收賬款中有2000元為藍天有限責(zé)任公司應(yīng)付賬款,上述應(yīng)收賬款按照0.5%計提壞賬準備2019年年末白云有限責(zé)任公司向藍天有限責(zé)任公司銷售產(chǎn)品1000元。該產(chǎn)品毛利率為20%,該產(chǎn)品銷售的成本為8000元。藍天有限責(zé)任公司購進這批產(chǎn)品中,本期售出80%,所余20%形成期存貨。
我們公司是中間商,我是公司的一名銷售,客戶買貨是直接跟我們供應(yīng)商簽的合同,款是轉(zhuǎn)到我們法人賬戶上,我們公司沒跟客戶還有供應(yīng)商簽合同,供應(yīng)商一直都是我在對接,如果供應(yīng)商發(fā)了貨,法人收了客戶的貨款不給供應(yīng)商付錢,我用擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,公司有時候會付給股東、法人或其他個人一些往來款,無利息,然后到年末會歸還進來,那平時不需要視同銷售申報增值稅吧?直接做賬借 其他應(yīng)付款 ××股東 貸銀行存款?
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個月利息是多少?總利息是多少?等額本息計算方式算下,等額本金計算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費,怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時候加工工費按照13個點開出去,但是加工費包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進項發(fā)票,這個問題該怎么解決?
不買社保很嚴重嗎,員工不想買,公司強制要求買
老師你好,我剛接手一個個體工商戶會計,需要報個人經(jīng)營所得稅,平時不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報,6月30日年報也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預(yù)繳、匯算清繳年報中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務(wù)局上個稅申報人數(shù)一致?
把勞務(wù)費(管理費 勞務(wù)派遣人員工資)支付給勞務(wù)公司,那么取得發(fā)票勞務(wù)費我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進來的發(fā)票的5%扣除呢
這個30萬內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個季度要不要交增值稅
會計分錄怎么做?借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費,是這樣嗎?
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。業(yè)主以業(yè)務(wù)成本帶庫存商品。
這批存貨借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,未結(jié)賬款,
你好,那你們單位付錢這個貨物能退回嗎?不能退回的話,你們待會兒付錢。你收到了貨款,那你再支付出去不就行了。
這批貨是代銷,賣出才付款,現(xiàn)在公司想注銷,要把這存貨給投資方公司
你好,獨立的公司,你不能,你要么贈送,要么正常銷售。贈送也需要視同銷售,反正都需要交稅。
哦,那就小規(guī)模按1%開增值稅發(fā)票,按銷售商品做賬
是的,對的,是這么做的。
老師,如果這批存貨退回,可直接做 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品嗎
你好,原路退回的可以。前提是你之前沒有抵扣增值稅。
小規(guī)模沒有抵稅
可以的,可以這么做。