沒(méi)有問(wèn)題的,可以的。但是個(gè)人負(fù)擔(dān)的這一部分,你需要納稅調(diào)增。
老師您看我做的 1.計(jì)提6月份工資 借:管理費(fèi)用 -工資 62507.85 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā))62507.85 2.支付社保 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 2407.32 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52 貸:銀行存款 6189.84 3.支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)) 62507.85 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)) 58725.06 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52
老師!計(jì)提社保費(fèi):借管理費(fèi)用-社保(單位部分) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部分); 繳納社保費(fèi):借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸銀行存款 這樣對(duì)么?
1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對(duì)不對(duì)?謝謝
老師,請(qǐng)幫我看一下以下分錄對(duì)不對(duì)?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫(xiě)啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款
公司的體檢費(fèi),對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,發(fā)票有什么開(kāi)具要求嗎
老師我們公司是小規(guī)模公司,當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)說(shuō)可以開(kāi)發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個(gè)月過(guò)去了說(shuō)不能開(kāi)發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫(kù)存商品還是原材料,記賬的時(shí)候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費(fèi),如果對(duì)方不開(kāi)票行嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會(huì)決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請(qǐng)問(wèn)公司客戶想要回扣,先開(kāi)票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問(wèn)下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來(lái)原來(lái)那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個(gè)體戶手機(jī)店。查賬征收,一個(gè)季度有四五百?gòu)堜N售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個(gè)銷售統(tǒng)計(jì)表附在憑證后面嗎?我一個(gè)季度的賬做在一起,然后這個(gè)收入就只做在一張憑證有問(wèn)題嗎?就是這樣一個(gè)季度合計(jì)做在一起,這樣有問(wèn)題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個(gè)數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無(wú)形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資里面?反而存貨計(jì)入了?
調(diào)增是在那個(gè)標(biāo)中 那個(gè)欄次 ?
職工薪酬明細(xì)表、社會(huì)保障性交款實(shí)際金額、稅收金額不要填寫(xiě)。
賬載金額 是寫(xiě)(單位+個(gè)人)——合計(jì)數(shù)嗎 還是自己計(jì)算 去掉個(gè)人承擔(dān),不會(huì)填寫(xiě)呢 賬載金額 實(shí)際金額 稅收金額 這3個(gè)怎么取數(shù)呢
賬載金額填寫(xiě)企業(yè)和個(gè)人的合計(jì) 實(shí)際金額。稅收金額只填寫(xiě)企業(yè)的。
江蘇4494 個(gè)人代扣是460嗎,我可以460*12*人數(shù),這樣填寫(xiě)嗎
你好,這些填寫(xiě)到哪里呀?
因?yàn)槲椰F(xiàn)在要把個(gè)人調(diào)增加,就在各類基本社會(huì)保障性繳款那填寫(xiě),我每次都沒(méi)區(qū)分個(gè)人和單位分別繳納多少,或者從什么地方可以查到 單位去年自己一共承擔(dān)了多少數(shù)據(jù)?
你好,你的社保申報(bào)表里面就有。
老師 是從電子稅務(wù)局中 企業(yè)申報(bào)查詢嗎,每個(gè)月打開(kāi) 把單位加起來(lái),一直加到12個(gè)月,因?yàn)槲疫@只能顯示8月到12月,而且每個(gè)月人數(shù)不一樣,或者還有別的更簡(jiǎn)單的取數(shù)值嗎
是的 每個(gè)月有變化嗎?如果每個(gè)月沒(méi)有變化的話,你看一個(gè)月的就能知道一年。
老師 我又一筆營(yíng)業(yè)外支出 是法院判我們需要給客戶的,這需要調(diào)整嗎 如果需要填寫(xiě)在什么位置最合適,金額比較大
對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票的嗎?如果是的話,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目與收入無(wú)關(guān)的支出里面。
這是咱公司2網(wǎng)車賣了 我們公司開(kāi)的票 最后車主貸款被2網(wǎng)拿跑了 車主就起訴我們,我先在就只要法律文書(shū) 但是確定對(duì)方不會(huì)開(kāi)票給我的。我這邊可以按照老師你說(shuō)的來(lái)填寫(xiě)嗎
可以的,可以這么做的。
調(diào)增企業(yè)后企業(yè)還是退稅,怎么填寫(xiě)那個(gè)欄次可不退稅呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán) 賬在金額
老師 這錯(cuò)在哪了 我剛剛核對(duì)第一個(gè)沒(méi)問(wèn)題的 是對(duì)的啊
這是系統(tǒng)的問(wèn)題呀,你退出去重新進(jìn)再重新保存主表