你好 采購進貨,未收到發(fā)票: 借:庫存商品?? 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票: 借:庫存商品? ?負數(shù)? 貸:應付賬款-暫估? 負數(shù) 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款-暫估 發(fā)生銷售,確認收入時: 借:應收賬款(銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 同時結轉(zhuǎn)銷售貨物成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
我們公司是銷售機電設備的,每個月開出發(fā)票的明細有上百條,這個購進時怎么入賬?分錄是?我們公司沒有庫存,因為是客戶要什么我們當月就進什么貨?所以進貨入賬分錄是?然后結轉(zhuǎn)成本分錄?
老師,我們公司是賣商品的,進貨發(fā)票開的商品沒有開明細,但是我們賣出是分好幾個品類,之前代賬公司結轉(zhuǎn)成本都是按照進項發(fā)票結轉(zhuǎn)的,然后銷項的發(fā)票做收入,沒有庫存商品,這樣做是不是有風險
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務軟件?,F(xiàn)在入庫商品當月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結轉(zhuǎn)成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進銷存的庫存金額一致呢?
別人拉的東西,不用開發(fā)票,之前有進項庫存的,那給別人算賬是怎么算的呢,他沒開票,但是人家拉貨了,之前帳上有進項庫存。需要把之前進項庫存給抵消了,所以就不用再開票了,但是結賬是怎么算的?
公司購進材料是按發(fā)票開票明細去做賬,沒有按實際收貨的材料入賬,導致賬上跟實際庫存數(shù)不一致。要怎么處理
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師:廣告公司員工代墊運輸費8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理???
@董孝彬老師,廣告公司員工先預付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預付,貸:其他應付嗎?你的分錄怎么是借:其他應收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
開票不開票都確認收入嗎
都需要確認收入的,不開票的確認無票收入申報
老師,我們這個是他之前是開了票才結轉(zhuǎn)成本,所以現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)過來的話,我感覺有點對不清楚,有兩年了,要怎么來對清做調(diào)整處理呢!
之前我們只是按發(fā)票做賬
可以根據(jù)實際庫存盤點下,和賬面核對庫存核對,把差異結轉(zhuǎn)成本 再就是把未開票收入也確認收入 之后按照發(fā)貨確認收入,根據(jù)發(fā)貨確認成本就一致了
可以計入在本期嗎?要不要通過以前年度捐益調(diào)整呢
金額差異影響不大,就在本年確認吧。調(diào)整以前年度損益,要把增值稅 企業(yè)所得稅等報表都要更正申報,也有滯納金的
好的好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利