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賬務上是按發(fā)票上賬并結轉(zhuǎn)成本,但是進銷存是按照實際收發(fā)貨開票不開票都有庫存結余,怎么才能把賬和進銷存賬一致,需要從進銷的所有分錄,想當于沒開發(fā)票的所有分錄

2024-05-28 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 10:41

你好 采購進貨,未收到發(fā)票: 借:庫存商品?? 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票: 借:庫存商品? ?負數(shù)? 貸:應付賬款-暫估? 負數(shù) 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款-暫估 發(fā)生銷售,確認收入時: 借:應收賬款(銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 同時結轉(zhuǎn)銷售貨物成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶5168 追問 2024-05-28 10:42

開票不開票都確認收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-28 10:43

都需要確認收入的,不開票的確認無票收入申報

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快賬用戶5168 追問 2024-05-28 10:50

老師,我們這個是他之前是開了票才結轉(zhuǎn)成本,所以現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)過來的話,我感覺有點對不清楚,有兩年了,要怎么來對清做調(diào)整處理呢!

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快賬用戶5168 追問 2024-05-28 10:51

之前我們只是按發(fā)票做賬

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:00

可以根據(jù)實際庫存盤點下,和賬面核對庫存核對,把差異結轉(zhuǎn)成本 再就是把未開票收入也確認收入 之后按照發(fā)貨確認收入,根據(jù)發(fā)貨確認成本就一致了

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快賬用戶5168 追問 2024-05-28 11:03

可以計入在本期嗎?要不要通過以前年度捐益調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:08

金額差異影響不大,就在本年確認吧。調(diào)整以前年度損益,要把增值稅 企業(yè)所得稅等報表都要更正申報,也有滯納金的

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快賬用戶5168 追問 2024-05-28 11:09

好的好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:09

不客氣,祝工作順利

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你好 采購進貨,未收到發(fā)票: 借:庫存商品?? 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票: 借:庫存商品? ?負數(shù)? 貸:應付賬款-暫估? 負數(shù) 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款-暫估 發(fā)生銷售,確認收入時: 借:應收賬款(銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 同時結轉(zhuǎn)銷售貨物成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2024-05-28
你好,結轉(zhuǎn)成本的時候要按照實際采購來結轉(zhuǎn)
2024-05-28
您好,是的,您的思路是對的,只有這樣才能消化掉賬面庫存。
2021-04-16
你好 你這個如果是數(shù)量有問題,那么只能說是讓軟件工程師給你改 如果是數(shù)量和金額都有問題 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損益? ?這里是差額部分
2023-07-11
你好,具體是什么問題呀
2024-05-06
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