您好!為什么賠款呢?因?yàn)檫`約發(fā)生的就是違約金,你們確認(rèn)營業(yè)外支出
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們在后臺(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們在后臺(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師我們是網(wǎng)約車公司,客戶貸款14.5,貸款公司把錢打到我公司帳上,發(fā)票是有4S店開,我們給4S店匯款12萬,開發(fā)票12萬;我們在給客戶買保險(xiǎn)1萬,保險(xiǎn)公司不提供發(fā)票,因?yàn)殚_的發(fā)票是客戶名頭,我公司不能用,1.5萬為我公司利潤賬務(wù)怎么處理
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的,怎么開票?)
你好,我們是網(wǎng)約車公司,我們賣車給客人開網(wǎng)約車,但是我們是沒有車輛作為銷售的,我們只有從廠家拿車在給客戶,商家開機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票給我公司,給網(wǎng)約車司機(jī)上牌,我們在商家開票的金額上多收2萬做為利潤讓網(wǎng)約車掛靠在我公司運(yùn)營,幫他們辦上戶行駛證那些。請問像我們這種從商家那里拿來的車應(yīng)該做固定資產(chǎn)還是庫存商品呢?
請問,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車費(fèi)稅率是多少,稅目名稱叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤沒有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開始員工超過30人了,但是10月份員工沒有超過30人,這樣我們就如實(shí)申報(bào)人數(shù),會(huì)交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導(dǎo)我
公司新來的員工,之前在別的公司上班,已填過個(gè)稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報(bào),個(gè)稅就直接減了嗎?
請問殘保金一般是什么時(shí)候繳納?總分機(jī)構(gòu)類似的模式,分支機(jī)構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說0申報(bào)?
收到對方的違約金20萬,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對嗎老師
應(yīng)聘成本會(huì)計(jì)需要會(huì)哪些專業(yè)知識(shí)
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報(bào)9月增值稅的時(shí)候一起勾選?
老師,前會(huì)計(jì)沒有錄入銀行,新會(huì)計(jì)從接手后開始錄入,會(huì)有期初金額對不上,怎么一筆調(diào)整,計(jì)入那個(gè)科目更好,
說白了就是 2網(wǎng)給車主款挪用了,沒交給我們。我們因?yàn)槭情_票方,沒配合車主上牌,他就告我們。叫我們折價(jià)賠償購車款10萬以及資金占用費(fèi) 。這算什么呢 最后 我們在去起訴2網(wǎng) 去要這個(gè)款。
您好!那就是你們的營業(yè)外支出,相當(dāng)于你們沒有完成你們的履約義務(wù)給的賠償,如果你們有把握起訴2網(wǎng),那可以先掛其他應(yīng)收款,等2網(wǎng)賠給你們后,再平掉其他應(yīng)收款
如果算營業(yè)支出 調(diào)增就得調(diào)什么地方呢?主表違約金那行嗎? 那以后2網(wǎng)起訴成功了 這款又可以算其他業(yè)務(wù)收入了? 還得交稅是嗎?
您好!這個(gè)違約金可以扣除的,這個(gè)不是稅收滯納金, 如果以后2網(wǎng)賠償了,你們確認(rèn)營業(yè)外收入,那就要交稅的
違約金可以扣除嗎 沒有發(fā)票 只有法院判決書 之前我問 誰匯算調(diào)增
您好!這個(gè)不屬于價(jià)外費(fèi)用,不屬于增值稅納稅義務(wù),有法院的判決書可以稅前扣除的,不用納稅調(diào)增
老師 那我們公司員工社保個(gè)人部分也是公司出的,工資表不體現(xiàn) 這要調(diào)增嗎。 首先 我分錄 借管理費(fèi)用-社保(單位+個(gè)人),貸應(yīng)付職工薪酬-社保(單位+個(gè)人),借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位+個(gè)人),貸:銀存,
我這樣分錄有問題嗎
您好!有,這個(gè)個(gè)人部分不能稅前扣除的
分錄怎么寫呢? 首先工資表 不顯示代扣代繳, 這調(diào)增 是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中什那個(gè)欄次填寫呢
您好!工資表不顯示,但是你們也要確認(rèn)個(gè)人部分,計(jì)入營業(yè)外支出,納稅調(diào)增在薪酬那個(gè)調(diào)整表里面填寫
稅收金額就填寫扣除了個(gè)人部分的單位部分,這樣賬載金額和稅收金額就有差異,系統(tǒng)就會(huì)納稅調(diào)增了