以后月份多抵扣了,自然就會少交了
去年進(jìn)項發(fā)票不夠,增值稅交了很多,差不多有11%,今年進(jìn)項發(fā)票夠了,我可以多勾選一點,每個月大概交0.5%的增值稅嗎
老師,如果我們8月份進(jìn)項因為某種原因沒有收到進(jìn)項專票,8月份繳過增值稅后,9月份進(jìn)項稅票多,銷項少,9月可以不用交增值稅嗎?
老師好,我9月份開了銷項,進(jìn)項十月份才開出來,這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請退稅嗎?如果可以,具體啥時候才能申請退稅?退稅怎么操作?
老師您好!我們是商貿(mào)公司每個月都交增值稅,稅負(fù)每個月達(dá)到3到4個點之間,平均稅負(fù)率達(dá)到1個點,7月份進(jìn)項票多,那我這個月可以多抵扣留底,不繳納增值稅嗎?
5月時候進(jìn)項專票開少了,現(xiàn)在要交稅,可以延長到下月多開點進(jìn)項然后不交稅么?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
但這個月不夠進(jìn)項哦
這個月補(bǔ)夠就多交,以后取得進(jìn)項抵扣了就少交了
一般我們開出100萬的發(fā)票,需要拿多少成本票回來抵扣?
不想交稅就得拿100萬的發(fā)票進(jìn)來