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員工自己車去跑業(yè)務,老會計直接讓員工開票入銷售費用,我建議走加油費補助,入工資。這樣走合規(guī)下。請教老師有什么好方法

2024-05-27 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-27 16:38

您好,這個的話不建議工資的,哪怕是有差旅費的呢

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快賬用戶1417 追問 2024-05-27 16:41

沒有差旅費,如果走差旅費需要其它什么原始憑證啊

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快賬用戶1417 追問 2024-05-27 16:42

走工資以油費補貼不可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:42

差旅費的話就一個差旅費補助單,發(fā)票就行

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快賬用戶1417 追問 2024-05-27 16:43

意思做一個差旅費補助單寫費用,開加油票走差旅費是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:44

嗯對是這個意思的了

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快賬用戶1417 追問 2024-05-27 16:44

那如果走銷售費用,需要補什么手續(xù)啊

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:46

銷售費用?這個就是證明是為了客戶發(fā)生的就可以

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快賬用戶1417 追問 2024-05-27 16:48

是跑客戶發(fā)生的,主要是為了找票沖成本,我在考慮如何做賬合規(guī)

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:50

對啊,那你做銷售費不是也可以?

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快賬用戶1417 追問 2024-05-27 16:54

想問的是車業(yè)務員的,做銷售費用如何更合規(guī)

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:55

不是說了嗎,只要是為了這個客戶的,都可以啊,這個解釋就可以的呀

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快賬用戶1417 追問 2024-05-27 16:55

老師我請問員工私車開發(fā)票我入賬如何做合規(guī),差旅基本用不到。我們是醫(yī)療企業(yè)。

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:55

我的意思是最合規(guī)的是差旅費

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:56

你現(xiàn)在是想做工資

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快賬用戶1417 追問 2024-05-27 16:56

看網(wǎng)上說這種情況報油費,需要與公司簽租賃協(xié)議

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齊紅老師 解答 2024-05-27 16:56

所以你要做差旅費啊,不做油費

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您好,這個的話不建議工資的,哪怕是有差旅費的呢
2024-05-27
同學你好 差旅費補助不交個稅的 你做成出差補助就行了
2021-05-14
科目銷售費用,申報個稅沒有問題。
2024-11-28
同學你好 差旅費補助嗎 這個不需要發(fā)票就可以稅前扣除
2023-04-20
你好,報銷的那一部分他有支付出去的證明嗎?拿支付出去的證明正常做成本費用,沒有發(fā)票,不允許抵扣所得稅的。
2021-07-29
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