同學(xué)你好,可以的,沒有其他稅要交了。

老師 我想請問一下個體工商戶的相關(guān)政策,就是現(xiàn)在我開票都免稅,那在什么情況下我需要交個人所得稅?是在有盈利的情況下嗎?還是其他情況下;還有就是今年的匯算清繳好像沒有所得稅要求,我直接報0利潤可以嗎?
請問老師:我是一家私營企業(yè)的會計,今天有一個會計師事務(wù)所的人告訴我老板:他經(jīng)營的公司投資的200萬元資金,要按百分之二十繳納個人所得稅,老板懵了,因為資金一直用于公司經(jīng)營,全部掛在他的往來名下,目前股東已經(jīng)轉(zhuǎn)為其妻子,公司賬戶已經(jīng)產(chǎn)生了利潤,也沒有分紅。請問:要不要交個人所得稅?
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個月開票開了330萬的值增值做收入 但是我們這個收入的服務(wù)期是未來 三到四年的服務(wù),所以費(fèi)用計較少 費(fèi)用都在后期 所以利潤有點(diǎn)高 是不是有收入了 個人所得,經(jīng)營所得 那里就要按利潤申報 但是我們股東沒有分紅 這個合伙企業(yè) 經(jīng)營所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個稅經(jīng)營所得稅吧 是不是都是零申報就行了
老師,一般納稅人公司,有個股東,股份是10%,他自己另外有個單位,是法人,個體工商戶,他們也沒報經(jīng)營所得 ,在我們單位也沒有發(fā)過工資,沒有分紅,只是掛了個名頭。現(xiàn)在稅務(wù)局個體工商戶3月底要匯算清繳的時候,讓他報C表,那我這邊該怎么報?
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點(diǎn)的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
那如果是有限責(zé)任公司,交了所得稅后股東可以直接拿走分紅嗎?還是說還要交個人所得稅?
同學(xué)你好,有限責(zé)任公司交了企業(yè)所得稅,再分紅給個人股東,還需要繳納個人所得稅的。