可以的,可以這么做的。
老世,我們是小規(guī)模購入固定資產(chǎn)300萬,一般納稅人開出的固定資產(chǎn)增值發(fā)票是13個點,那我們可以抵扣嗎?期限是多久?
老師,一般納稅人,我們就是開發(fā)票有開13%的稅率和9個點的稅率,我們是可以自開收購發(fā)票認證抵扣,那收購發(fā)票是不是也是可以開13%的稅率,和9%的稅率進行抵扣認證
一般納稅人開票既有13個點稅票,也有9個點稅票,進項票抵扣都是13個點的,可以抵扣么
老師,我們是13點的一般納稅人,上個月開了一些9個點的專票,可以用13個點的進項抵扣嗎
你好,老師。一般納稅人購買需要安裝的固定資產(chǎn)以及軟件,可以開幾個點的發(fā)票。對方說開9個點,不是可以開13個點嗎
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。